借,银行存款50万 贷,短期借款50万 预算会计不处理 借,长期借款50万 应付利息5万 贷,银行存款55万 预算会计不处理 借,库存物资58000 贷,应付账款58000 预算会计不处理 借,应付票据117000 贷,应付账款117000 预算会计不处理 借,银行存款5000 贷,经营收入5000 借,资金结存5000 贷,经营预算收入5000
请做分录,图片上的全,描述不全。资料:2014年某事业单位(增值税一般纳税人),发生如下业务: 因事业活动需要向工商银行借款500000元,期限6个月。 之前因满足日常非独立核算经营活动向建设银行借入的3年期借款到期,偿还本金500000元,到期一次偿还利息50000元。 购买非自用甲材料一批,价款50000元,增值税8000元,款项尚未支付。 4.开出、承兑商业汇票抵充应付材料款117000元。 预收销售产品款项5000元,已存入银行。 政府采用实拨资金方式通过本单位转播给下属单位的财政拨款300000元。 计算出本月应支付从事专业活动人员薪酬500000元,经营活动人员薪酬20000元。
四、综合业务核算[资料]千玺公司2021年12月份发生有关经济业务如下:1.投资者追加投资100000元,存入银行。2.向银行借款200000元,为期半年,借款年利率6%,到期一次还本付息,存入银行。3,计算上述借款第一个月的利息。4.以为期半年的银行借款50000元直接偿还前欠的购买材料款。5.以银行存款100000元偿还到期的长期借款。6.采购甲材料一批,价200000元,增值税进项税额26000元,货款暂未付。7.以现金支付上述甲材料的搬运费1500元,并结转材料采购成本。8.以银行存款预付购乙材料款30000元。9.以银行存款支付前述应付货款11700元。10.采购预付货款的乙材料,价50000元,增值税6500元。冲销原预付货款30000元,不足部分以银行存款支付。11.以银行存款支付上述乙材料的运杂费1000元,并结转材料采购成本。12.领用甲材料一批,其中生产A产品耗用135000元,生产B产品耗用150000元,车间一般耗用5000元,企业管理部门一般耗用3000元。[要求]请对以上业务进行相关的账务处理。
月丙公司发生经济业务如下(不考虑增值税)(1)收到投资者交来的资本金420000元,已存入银行。(2)向银行借入期限为三个月的借款600000元。(3)从银行提取现金8000元作为备用。(4)购买原材料60000元已验收入库,款未付。(5)签发三个月到期的商业汇票50000元抵付上月所欠货款。(6)用银行存款100000元偿还前欠的短期借款。(7)用银行存款300000元购买不需安装的机器设台,设备已交付使用。(8)购买原材料40000元其中用银行存款支付30000元,其余货款尚欠,材料已验收入库。(9)以银行存款偿还短期借款100000元,偿还应付账款60000元。做科目过度汇总表
1月丙公司发生经济业务如下(不考虑增值税)(1)收到投资者交来的资本金420000元,已存入银行。(2)向银行借入期限为三个月的借款600000元。(3)从银行提取现金8000元作为备用。(4)购买原材料60000元已验收入库,款未付。(5签发三个月到期的商业汇票50000元抵付上月所欠货款。(6)用银行存款100000元偿还前欠的短期借款。(7)用银行存款300000元购买不需安装的机器设台,设备已交付使用。(8)购买原材料40000元其中用银行存款支付30000元,其余货款尚欠,材料已验收入库。(9)以银行存款偿还短期借款100000元,偿还应付账款60000元。做科目过渡汇总表
2020年发生下列有关经济业务:(1)购入原材料一批,以银行存款支付材料价款750000元,增值税额97500元,材料已经验收入库。(2)收到银行通知,以银行存款支付到期的商业承兑汇票款325000元。(3)从银行借入3年期借款1000000元,已存入本公司账户。(4)销售商品一批,销售价款3300000元,增值税429000,款项已收妥。该批产品的实际成本2310000元。(5)将到期的一张面值为600000元的无息银行承兑汇票,连同解讫通知和进账单交银行办理转账,款项已收妥。(6)购入原材料一批,增值税专用发票上注明的材料价款200000元,增值税税额26000元,款项尚未支付,原材料已经验收入库。(7)购入不需要安装的设备一台,价款100000元,增值税税额13000元,包装运杂费3000元,全部款项以银行存款支付,设备已交付使用。(8)购入工程物资一批,价税合计50850元,以银行存款支付。(9)以银行存款支付广告费120000元。(10)销售商品一批,销售价款800000元,增值税104000元,收到商业承兑汇票一张500000元,其余
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
你好,金蝶软件,kis专业版,录入现金流量表,具体要怎么操作,哪些需要分类?第一次弄,不太明白?
老师,请问如果是长三角地区的高会,年薪大约多少?
借,银行存款30万 贷,财政拨款收入30万 借,零余额账户用款额度30万 贷,财政拨款预算会计30万 借,业务活动费用50万 单位管理费用2万 贷,应付工资52万 预算会计不处理 借,应付账款58500 贷,应付票据58500 预算会计不处理 借,固定资产36万 贷,应付账款36万 借,应付账款36 贷,财政拨款收入 借,事业支出 贷,财政拨款预算收入 借,预提费用21 贷,零余额账户用款额度 借,事业支出 贷,资金结存