你好,用总入库金额除1500箱就是单位成本
就是我现在在一个批发酒水的地方上班,进货的时候是进1000箱酒送500箱酒,这个入库的时候价格怎么算,没有发票,就入个内账
酒水批发,如果进1000箱酒赠500箱酒入库的时候单位成本怎么算
公司2018年各月主营业务收入进行趋势分析时,发现该公司12月份发生额异常,经重点抽查主要存在下列问题(售价均不含增值税,增值税税率为16%): (1)12月25日,客户用支票购买纯生啤酒500箱、绿雨啤酒2000箱。提货单和发票已经开出并交给客户,但尚未提货。公司已经确认收入,未结转销售成本。 (2)12月26日,公司发货给外地一家公司,其中纯生啤酒1000箱、绿雨啤酒2000箱,年末没有办妥货款结算手续。公司已经确认收入并结转销售成本。 (3)12月27日,公司销售原材料收款(含税)116000元,计入其他应付款,该批材料成本7500元已结转营业外支出。 (4)12月28日,公司将预收纯生啤酒1000箱商品款确认收入,未结转销售成本。 注:纯生啤酒售价100元/箱,成本50元/箱;绿雨啤酒售价80元/箱,成本40元/箱。 【问题】编制审计调整分录。
老师好!饭店里购买酒水,有赠送,比如买了2380的货(包含崂山啤酒,饮料)赠送了30箱青优。后期买50箱送20箱!这个青优的单价怎么计算呢?怎么计算成本?
公司2018年各月主营业务收入进行趋势分析时,发现该公司12月份发生额异常,经重点抽查主要存在下列问题(售价均不含增值税,增值税税率为16%):(1)12月25日,客户用支票购买纯生啤酒500箱、绿兩啤酒2000箱。提货单和发票已经开出并交给客户,但尚未提货。公司已经确认收入,未结转销售成本。(2)12月26日,公司发货给外地一家公司,其中纯生啤酒1000箱、绿雨啤酒2000箱,年末没有办妥货款结算手续。公司己经确认收入并结转销售成本。(3)12月27日,公司销售原材料收款(含税)116000元,计入其他应付款,该批材料成本7500元已结转营业外支出。。(4)12月28日,公司将预收纯生啤酒1000箱商品款确认收入,未结转销售成本。注:纯生啤酒售价100元/箱,成本50元/箱;绿雨啤酒售价80元/箱,成本40元/箱。【问题】编制审计调整分录。
老师,请问做化工产品材料销售的增值税税负和企业所得税税负分别是多少呢
请问老师,股东(合伙企业)给我们公司借钱,到期后,和股东签了一个补充协议,由有偿借款变为无偿借款,免利息,我们需要计提利息做营业外收入交税吗?股东需要视同销售吗?
老师,我想问下二手车市场开具的买卖车辆的发票是两联吗?在哪个系统里开具?
年报没有申报可以补申报吗?
本单位是一家学校二级单位门诊部制剂采购的蜂蜜,销售单时间2024年6月在这个发票2024年5月的后面,这里销售单的时间是2024年的8月,但是发票的开票时间是2025年的7月这种情况可不可以进行报销?需不需要写说明?
娱乐服务我们没有许可,开现代服务可以不?
老师,补交以前年度的增值怎么做分录
请问老师,我公司2018年8月8日注册成立的,注册50万,2个股东各25万,一个股东实缴为0,一个股东在2022年12月30日实缴1万,公司章程找不到认缴时间, 请问一下公司工商年检,认缴时间,实缴时间怎么填
老师 我们有研发 生产 原材料下面有那些明细科目呀
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如果那500箱酒做成厂家给的费用行么 、
你如果是内账这样没问题,税务这边就不行
就是内账,没发票
我做成厂家返利了
那可以的,做成厂家给你的费用酒,0成本入库
我全部按照实际的成本入的,然后又用厂家返利冲的,但是利润表感觉不对了,老师能帮我看一下吗
不明白你的意思,你的费用酒没有成本啊
比如说我进了1500箱酒原则上需要45万,但实际上是30万,那15万我就做成销售费用厂家返利了,
那这样没有问题吧
感觉不对尼,利润表就不行
你的会计分录怎么做的呢
借:销售费用厂家返利 贷:其他应付款
这样看好像没什么问题啊,你的利润表确定是这个部分有问题吗
就是看不出实际的利润来
这个月实际的利润看不出来
那就是你不能做到销售费用里面去,这样就直接减少当月利润啦
老师,那这样做到什么里面去呢
你先计入待摊费用,然后根据当月销售去转相应的费用,这就比较靠近真实利润
老师,麻烦给我出个分录行么
我先跟你确认下,比如你这1000箱酒500万,送你500箱,你是付500万,然后把500箱的费用酒作为费用返利计冲费用,是不