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老师,你好,我公司是购买方,9月开出红字信息表(之前购入的已经抵扣进项税额),销售方9月没有开红字发票,10月开还是不开还不确定,我这边是要10月份申报9月增值税,要做进项税额转出吗?

2021-10-08 13:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-10-08 13:22

你好,同学是需要做进项税额转出的。

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快账用户2756 追问 2021-10-08 14:00

是10月申报9月税款,要做进项税额转出吗?

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齐红老师 解答 2021-10-08 14:01

你好,同学似的,是这个意思,你九月份开红字信息表。

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你好,同学是需要做进项税额转出的。
2021-10-08
您好,开了2次红字信息表所以有2个进项转出,现在是以信息表的日期为所属期,这个情况需要去税务大厅申报了,带好公章,2次红字信息表,营业执照副本复印件和经办人身份证。
2023-11-04
您好,在9月收到发票做进项税转出。
2020-09-13
您好,在收到红字发票后做进项税额转出
2020-08-19
这个你这边生成红字信息表成功次月就需要做进项税额转出了,不看销售方是不是开红字发票
2020-10-05
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