同学,你好 用红字信息表作为附件

9月份供应商要求退一张几个月前的票,但已经抵扣了,我司于9月给对方开了红字信息表,后来对方10月份才开出负数发票过来,现报9月份的税的时候发现税局系统显示本月有红字发票,金额为这张发票,但是这张发票的开票日期却是10月的,请问我需要在9月做账吗?做好像没附件说不过去,不做进项税额转出科目又和税局的系统对不上
老师9月份有一张发票对方要开红字发票给我们 我们是购买方,但是这张冲红发票是在11月1号开出的,怎么我在报10份的增值税时,就跳出来进项税额转出来了呢?,不应该在下个月报11月份增值税时再跳出来吗?
老师您好,我们公司8月抵扣了一张6月份进项票,对方在我们抵扣完后说这张票不合适,然后我们8月开了红字发票,开红字发票信息单的时候重复开错了开了2张,但是9月我申报增值税的时候是按扣除了2次进项税额转出的数字填报的,同时在9月也发现了这个问题就是重复开了2张的,然后又申请税务局退税了,税务局当月9月份就把税款退回了,老师我现在这个应该怎么做账合适
我们9月有收到一张采购发票,不含税金额是100万,进行税额是13万,现在10月还在税期,这张票就还没认证,现在发现供应商发票开错,对方已在10月开具了对应的红字发票,请问下: 1/这张发票我是在9月继续认证,等10月在进项税额转出? 2/这张票不认证,10月的进行不需要任何调整?
老师 9月份供应商有张发票开错了 10月份他们自己开了红字信息表和负数发票 但是我们这边报税的时候提示开具红字信息表的金额和收到负数发票的金额不一致提示报税不通过 因为红字信息表应该由我们开具才对 这样的话对方10月份开具的红字信息表和负数发票该怎么处理才能重新开具呢
老师,公司有两套账,内账和外账,那比如年底了,公司分红。外账核算的都不是真实的利润,那怎么分呢?
老师,我们租人家的厂房,租金记哪个会计科目,内账
老师 佣金 手续费扣除的限额 并且有几种特殊情况分别限额是多少?
老师,这种现金奖金是计制造费用福利费还是奖金?还需要计提通过应付职工薪酬吗?我一直是直接制造费用福利费。
老师,公司租房涉及到补贴,小规模纳税人补贴会比一般纳税人多,因此公司租房的时候分成两部分,同一层楼部分以我司名签,另一部分用另外一家公司名签(公司有投资,但基本没生意)。现在需要支付租金,但那家公司没钱,那我司是以借支还是投资方式支付款给那家比较妥当?那家公司能再以转租的形式转租然后开发票给我们吗?
老师,麻烦发下会计科目的编码,谢谢!
加油费公司开的13个点的票,但我司是小规模会计分录怎么写
老师您好,老板之前拿了六七个手机的发票,抵扣了进项税,现在又拿两个手机的发票,在抵扣进项税能行不?公司一年销售额2000万
老师,我单位一个股东要撤股,企业现在是亏损,那他的股权转让给还有一个股东不用交税吧
1.集成电路设计企业与符条件的软件企业的算企业所得税率是减按15%吗?(与高新企业企业一样), 2·农产品开具的3%专票还是3%普票可以按9%计算抵扣进项税的?老师
等到10月份正式做这张红字发票的时候要怎么做?9月已经凭着红字信息表做了呢,还在做一遍?
同学,你好 可以直接把发票夹进去
10月的发票放在9月的凭证里,这不是不符合时间的顺序吗
同学,你好 因为这件事情发生在9月份,只是对方开晚了