你好 ; 你要注意你们当地行业的税负率是多少; 参考下税负率来计算 你们 需要认证多少进项税处理

销售,抵减售后之后的货款,记营业收入,还是之前的货款记营业收入。
老师,这个出口收入是需要到哪里找的到?
郭老师,如果之前转款出去给个人的,或者对方个人转进来的,我们如果要把账平掉,要怎么操作
老师,您好,请问下印花税是怎么申报的,哪些交印花税,多久申报呢,怎么计算的?
个人年租金10万场地租赁合同开票需要多少税额
老师,收到红冲发票怎么做账,销项税额,进项税已经抵扣,具体怎么账务处理
现在季报的利润表本期金额是填7-9月的数吗,还是本年累计数
公司发的实物福利按照实物价值做进当月职工的工资内进行个税申报,这种情况报所得税实际发放工资列的时候应该怎么填?直接在个税申报那里取工资总数,还是福利费挑出去
清算时间能跨月吗?办注销时
2025年4月申报了1月和2月出口的退税,税局说是税款所属期是在4月份这个有问题吗
是给外账那边代账的 一直是按照0税负率来 我们开具的13%的销售发票 他说要按照1:1抵扣 还是想弄清楚怎么处理好
你好; 长期0报会 怕查账的风险的; 比如你 行业增值税税负率是3% 。 你们要注意税负 整年的 标准在3%保持。 不然比如同行业当地都是在3%左右; 你长期是0 。 会筛选出来你公司异常 查账的
我们目前留抵增票挺多的
你好;如果确实留抵多。 适当认证一些。 别一次性认证太多了
按照进项大于销项可行吗
你好 ; 你确实是真实的就据实报 。只是到时需要你们自己去跟税务局解释
好的 谢谢
没事的; 希望能帮到你