同学,你好,销10343-进8792=1551,交1551的税,这个按正常的经营业务做的,就可以的。

、甲食品厂为增值税一般纳税人,主要从事食品生产和销售业务,2019年10月有关经济业务如下:(1)购进生产用原材料取得增值税专用发票注明税额26000元;购进办公设备取得增值税专用发票注明税额8500元;支付包装设计费取得增值税专用发票注明税额1200元;购进用于集体福利的食用油取得增值税专用发票注明税额2600元。(2)销售袋装食品取得含税价款678000元,另收取合同违约金56500元。(3)采取分期收款方式销售饮料,含税总价款113000元,合同约定分3个月收取货款,本月应收取含税价款45200元。(4)赠送给儿童福利院自产瓶装乳制品,该批乳制品生产成本2320元,同类乳制品含税销售价款3390元。已知:除了食用油适用9%的增值税税率外,其他货物适用的增值税税率均为13%,成本利润率为10%;取得的增值税专用发票均已勾选认证。要求:(1)甲食品厂当月发生的进项税额中,可以从销项税额中抵扣的金额是多少?(2)计算甲食品厂当月增值税销项税额。(3)计算甲食品厂当月应缴纳增值税税额。
一般纳税人,本月取得产品进项税额8792元,销项税额10343,根据税负,要勾选多少的费用进项来抵扣合适,交多少增值税合适呢?销售的是熟食鸭子
伊美服装厂为增值税一般纳税人,该厂销售服装一批,含增值税的 13000元. 销售额为 226000 元,当月取得的增值税专用发票抵扣联进项税额为① 不含税销售额是多少? (1分) ②销项税额是多少? (1分) ③ 当期应缴纳的增值税是多少?
生产企业为增值税一般纳税人,适用增值税税率13%,2021年2月份的有关生产经营业务如下:购进免税农产品一批,直接用于销售,支付收购价30万元,支付给运输单位的运费5万元,取得合法抵扣票据。本月下旬将该农产品的20%用于本企业职工福利。 判断涉及的是进项税还是销项税并计算其金额;计算抵扣进项税的抵扣率是多少并说明理由
老师好!请问税负是怎样计算的?商贸零售企业,上个月注册的公司,4月销项税额减去进项税额(销项税额有40多万元,进项税额有70多万元,我留待抵扣进项税30多万元)本月应交增值税158元,这样行吗?增值税是否交太少了呢?在税负多少范围内比较合适?一般商贸零售税负是多少呀?谢谢老师!
请一下员工被狗咬了,去医院看病报销,会计分录怎么走,公司全额承担
老师 2025年跟2023年相比有哪些新的税收政策的改变 除了企业所得税预缴申报表变化以外 还有其他的吗
开了一张工程服务30万,这个是在建工程还是固定资产,是不是要看合同啊,房子估计建好了,不知道发票全部开过来了没
老师 建筑测量测绘放线一类的经验范围怎么选
朴老师,我公司是电商公司在拼多多平台上卖货物,按照账单中已经结算的来确认收入,申报按照未开票支出申报,但是有的买家在平台上已经申请开票了,发票已经开给买家了,如何避免这部分当作未开票支出再次申报呢? 比如说申报今年1月的收入和增值税,按照结算来申报,1月结算的有可能是1月的订单,也有可能是去年12月的订单,甚至还有可能是去年11月的订单,但1月结算的这些订单可能有一些买家已经申请开票,发票已经开给买家了,现在申报1月的收入和增值税时该如何避免不把已经开票的再次申报税费重复交税?
车间用的清洗机1400,不做固定资产,做制造费用可以吧
老师,客户缴纳的增值税 怎么做分录
朴老师,我公司是电商公司在拼多多平台上卖货物,按照账单种已经结算的来确认收入,申报按照未开票支出申报,但是有的买家在平台上已经申请开票了,发票已经开给买家了,如何避免这部分当作未开票支出再次申报呢?
老师,据我了解税务局从2026年2月10日起开始实施全面电子记账凭证。我公司现在一直是用纸质的记账凭证,我需要做哪些调整?问问老师,想了解了解。
对公结算年费计入什么费用
8792是产品的进项,还有费用的进项呢,费用进项比1551还要多,都抵扣完吗
同学,你好,这个正常业务进项多,没有应该交的税是正常的,这个可以的
如果按税负交,应该交多少呢,老师
我不知道你的税负是多少,所以这个不清楚的。
从哪里可以知道税负是多少捏,我是小白,问题比较多,麻烦老师别嫌我烦哈
同学,你好,这个税负各行业不是很一样,这个可以直接网上去搜一下找找,每年的不一样,每个地区也不是很一样,这个一般是税务局自己内部的数据,我们一般只是网上看看。
哦哦,谢谢老师
同学,你好,不客气的