借银行存款等 贷主营业务成本
老师,采购了商品,降价了,供应商又退给我们差价到备用金了怎么记账呢
老师,之前购货付款了,现在商品降价,供应商每个补了1元差价,共计545元,打到备用金了,这怎么记账呢?
老师,我们之前采购商品付款了,现在供应商每个退1元差价,共计545元到备用金,这怎么记账啊
老师你好,朋友公司购进一批商品,因商品存在问题。现退还供应商(因为公司与供应商是长期合作关系所以所有采购都是挂账),这次退货价值1350,因为此前有未结算的货款880,故而供应商扣除后,退回多余款项470。可我没看懂他们会计做账,她们会计是:借 库存现金 1350 贷:应付账款 1350。老师这个怎样理解????
老师您好,原材料供应商给了代金劵1000元,现在我们采购货款共3000元,用了1000元代金券,实付2000元现金,这个怎么做会计分录呢
老师8月份工资发了,没报个税怎么处理
有总结好的科目借贷的方向
卖厨房燃油的主营业务收入二级科目设置
老师,我公司是一般纳税人,下面这张3%的进项的专票可以抵扣吗?
请问找供应商制作了一批不锈钢床,供应商包工包料,该项业务应该怎么开票?
你好,老师,想问下我9月份首次报关单,但出口销售发票没开!进项也没有,怎么处理,我可以成本暂估,到时补进项票不,收入需要做未开票收入,10月开销售发票充未开票收入,还是到时直接10月确定收入,会不会影响首次出口退税,
小规模纳税人开票都是1%,营业外收入这部分,该如何填写,如何进行账务处理,
您好,我进了公司三个月,公司给交了三个月的社保,是今年的789月份,现在入职新公司,新公司说社保显示异常欠费,可前公司已经交了呀!是不是789月份要补交基数
老师 什么情况可以把研发费用-资本化支出结转平账呢
4s店电子银行承兑汇票和一般的电子银行承兑汇票操作一样的吧
老师,发票还是之前的发票没变,我们能计入营业外收入吗?借:库存现金 贷:营业外收入
也可以计入营业外收入
有的老师说借:库存现金 贷:库存商品,有的老师说发票没冲红不需要抵成本,借:库存现金 贷:营业外收入,这应该按哪个呢?
同学,这些做法都是可以的