这一次不想交附加税了,是什么意思?需要补吗?如果不需要补的话,你直接零申报。
老师增值税及附加税是不是改版了,在一起申报,附加税左边的增值税金额怎么填不上
房地产企业预交增值税,现在增值税表和附加税和并到一起了,那附加税怎么取数呢
附加税和增值税现在合并在一起了。附加税里增值税税额那栏不好更改怎么办?我以前有预交的附加税金额,这次不想交附加税了怎么弄?
增值税和附加税合并后,建筑行业外地预交了增值税和附加税,但本月的应纳税额为0,在申报的时候怎么申报
你好,我想问一下,以前增值税退过税,现在需要交增值税,附加税表格里正好把这部分增值税抵了,不用交附加税了。这个关于附加税的分录我还做吗?具体这样的分录怎么做,谢谢你了
老师你好,请问看CPA的课程,顺便考中级如何
一般纳税人企业和一个个人,个人欠法人钱,个人把厂房给法人,法人给个人重新盖一个小的厂房,法人盖这个厂房买钢材可以开专票抵税吗?一般纳税人现在签的合同是劳务分包,可以开专票进成本费用里么
老师,汽车行业,有一个赎证,是什么意思?
有人给我打钱显示到账时间会不会到
为何一般纳税人,进项税能抵扣,销项税为何不能抵扣?
老师,同一个物料,采购员一会委外加工回来的,一会外购直接买回来的,可以共用一个品号?我核算成本都懵了,那物料进销存我怎么区分,委外进销存我怎么区分。是不是要建两个不同的品号的
老师,为啥汽车4s店,那个厂家返点,为啥要做到其他业务收入里面去呢?为啥要开6%的服务发票给厂家呢?这是啥操作呢?
请问收入类(益)不是增加是借,减少是贷吗?为什么方宁老师会计分录(2)时间18:06的视频中又说广益类收入增加是贷减少是借
老师,子公司支付母公司往来款12万。我是子公司的会计,请问我这边做账是挂其他应收款-母公司,还是挂其他应付款-母公司?还是说,这两个科目,挂哪个都行?
税务师涉税法律,今年第九章债法的变动情况是哪些
我之前报出口退税的当期免抵税额的时候。应该填在附加税增值税免抵税额里的,我把它填在增值税税额里了填了5万交了5千附加税。我交错了5万的那个月里是没有增值税的,我想把它当成预交的附加税。我这个月报9月的增值税,增值税需要交49244.02,附加税是4924.4,我想把这个附加税改掉,在这个月用那个5万把49244.02抵掉。现在改系统了附加税增值税税额那栏不好改怎么办
那你需要去税务局修改你的增值税申报表,你看下现在在电子税务局直接能申报吗?直接能更正申报吗?
我能不能把增值税税额里的49244.02的要交的钱填到减免税额里把这个4924.4减掉,减免性质是其他
你看下你能修改吗?应该是修改不了,而且你修改的话需要写理由的。
只有增值税免抵税额,减免税额是蓝色的能填,其他都是黑色的修改理由也不好点
技术依据不好修改 就得修改你的增值税申报表的
增值税主表上的附加税那栏也是黑的不好改。主表里的税款缴纳有一个分次预交税额能填吗?不过这个填了减的是增值税,附加税没变化
你好,你的增值税多交了,税务局并不知道你增值税多交了,所以你是不是应该修改增值税才可以啊?
我不是增值税多交了,我是附加税交错了。我把本来应该交免抵税额的填到增值税税额里了
现在要重新补免抵税额,增值税税额就多交了,我想当成预交的,现在系统更新了那栏不好手写了
你好,你的免抵税额填到了哪一笔?
免抵税额没填,我是填在5月申报里了。5月份没有增值税,所以直接填错了,把应该填在附加税免抵税额的填在附加税增值税税额里了,免抵税额那栏就没填,然后这个月要补
那你在这个月补附加税就可以 免抵退附加税有单独填写的地方
免抵退税是可以填的,我主要是那个多交的5000增值税税额能不能退,或者当做预交怎么操作
说来说去,你看一下,是不是你的增值税还是多交了5000?
税务局知道你增值税多缴纳吗?
不清楚,他们不是看得到吗,和他们说了他们才会给我申请退款吗
是附加税里的增值税税额
不是主表里的增值税,这两个不一样吧
也得你申请才行,你不申请的话,按照错误的申报不就是白交吗。
好的,谢谢老师
不用客气 工作愉快