这一次不想交附加税了,是什么意思?需要补吗?如果不需要补的话,你直接零申报。
老师增值税及附加税是不是改版了,在一起申报,附加税左边的增值税金额怎么填不上
房地产企业预交增值税,现在增值税表和附加税和并到一起了,那附加税怎么取数呢
附加税和增值税现在合并在一起了。附加税里增值税税额那栏不好更改怎么办?我以前有预交的附加税金额,这次不想交附加税了怎么弄?
增值税和附加税合并后,建筑行业外地预交了增值税和附加税,但本月的应纳税额为0,在申报的时候怎么申报
你好,我想问一下,以前增值税退过税,现在需要交增值税,附加税表格里正好把这部分增值税抵了,不用交附加税了。这个关于附加税的分录我还做吗?具体这样的分录怎么做,谢谢你了
我没有代账公司,有会计证,这样我给其他公司报税可以吗
关于财管计算内含收益率,内插法计算,为什么有时候是12%-10%,有时候又是6%-8%
在建帐套,全屋定制是属于哪个行业?
今日开始记账,想在快账上做账,我们是做全屋定制的,今天收到客户定金26500,总价是46500,要怎么记账
分摊减值后资产账面价值大于等于可收回金额的意义在哪里?能举例吗?
老师好,急求:农民合作经济组织联合会的协会财务制度(实用版)
老师:台球馆多收客户钱,退还20元,这个会计分录怎么做
老师公司要注销固定资产得怎么处置
非同一控制下的吸收合并不需要考虑资产单位评估增值吗
老师你好,有一个问题请教一下,公账户有余额,但从财务报表数据来看利润是亏损状态,应付还欠着股东的钱,这种情况需要怎么处理
我之前报出口退税的当期免抵税额的时候。应该填在附加税增值税免抵税额里的,我把它填在增值税税额里了填了5万交了5千附加税。我交错了5万的那个月里是没有增值税的,我想把它当成预交的附加税。我这个月报9月的增值税,增值税需要交49244.02,附加税是4924.4,我想把这个附加税改掉,在这个月用那个5万把49244.02抵掉。现在改系统了附加税增值税税额那栏不好改怎么办
那你需要去税务局修改你的增值税申报表,你看下现在在电子税务局直接能申报吗?直接能更正申报吗?
我能不能把增值税税额里的49244.02的要交的钱填到减免税额里把这个4924.4减掉,减免性质是其他
你看下你能修改吗?应该是修改不了,而且你修改的话需要写理由的。
只有增值税免抵税额,减免税额是蓝色的能填,其他都是黑色的修改理由也不好点
技术依据不好修改 就得修改你的增值税申报表的
增值税主表上的附加税那栏也是黑的不好改。主表里的税款缴纳有一个分次预交税额能填吗?不过这个填了减的是增值税,附加税没变化
你好,你的增值税多交了,税务局并不知道你增值税多交了,所以你是不是应该修改增值税才可以啊?
我不是增值税多交了,我是附加税交错了。我把本来应该交免抵税额的填到增值税税额里了
现在要重新补免抵税额,增值税税额就多交了,我想当成预交的,现在系统更新了那栏不好手写了
你好,你的免抵税额填到了哪一笔?
免抵税额没填,我是填在5月申报里了。5月份没有增值税,所以直接填错了,把应该填在附加税免抵税额的填在附加税增值税税额里了,免抵税额那栏就没填,然后这个月要补
那你在这个月补附加税就可以 免抵退附加税有单独填写的地方
免抵退税是可以填的,我主要是那个多交的5000增值税税额能不能退,或者当做预交怎么操作
说来说去,你看一下,是不是你的增值税还是多交了5000?
税务局知道你增值税多缴纳吗?
不清楚,他们不是看得到吗,和他们说了他们才会给我申请退款吗
是附加税里的增值税税额
不是主表里的增值税,这两个不一样吧
也得你申请才行,你不申请的话,按照错误的申报不就是白交吗。
好的,谢谢老师
不用客气 工作愉快