同学你好 是的,改版了,在一起申报了,这个金额自动识别你的应交增值税税额。

老师你好,这个月新改版的增值税申报表,增值税及附加税申报表那里面的附加税直接是0,是吗?正常填写增值税及附加税申报表附列资料五就可以是吗
老师增值税及附加税是不是改版了,在一起申报,附加税左边的增值税金额怎么填不上
附加税和增值税现在合并在一起了。附加税里增值税税额那栏不好更改怎么办?我以前有预交的附加税金额,这次不想交附加税了怎么弄?
老师,你好,老板买了一条金项链送给客户,开了普通发票,请问怎么做账务处理
经纪代理服务,国际代理物流开票怎么带出免税,我们这边都是一个点
郭老师,我们1-12月全年的发票没开,要26年1月才开,我要怎么做账呢
老师,房地产公司打地基时的土方工程,如果要对方开发票过来,那品名一般是开啥?这种业务小规模纳税人和一般纳税人的税率分别是多少
我想问计提工资和发放工资的会计分录是什么
老师好,我们买了一批材料,大概160万,其中140万给了供应商乙,20万给了供应商丙,丙是乙的上游供应商,但是我们的采购合同160万是和乙签的,后来商量其中20直接转给丙,160万德发票由丙开,这么做合法吗?有什么风险
老师好,比如公司要开票了,然后就要做账报税了是嘛
如果小规模开的是1%的发票32万全部1%,请问这里就没有减按1%交税的说法了吧
跨越冲红发票,能冲红意思是对方没有抵扣是吗?
老师,请问,上游公司注销,发票未开,怎么处理?谢谢
那要怎么填啊
前几项都保存了没识别过来啊
你的增值税主表下面有没有附加税金额的显示?
我,但也填不上金额,电脑被重启了,一会儿截图给你
因为刚改版的,可能还是存在系统的问题
可能是吧,这里不能填写
因为发票申请了改版位,先把税申报了才申请的到版位
你的34行是零,没有要交的增值税,所以附加税也会没有的。
不对哦,我7月份交增值税了的我学以前填在分次预交那栏的,34行所以就是0了,这样的话我附加税不可去0申报哇,应为我7月份是交了附加税了的
现在申报的不就是7月的数据吗?你7月交了为啥还要重复交一次呢?
没明白,这是我上个月申报的,本月增值税也是按这样填的,填了后面的附加税难道就直接全部0申报了吗
这个月申报表刚改的版本,可能勾稽关系不太稳定。我每个月就是交的的34行的那个数据,那你现在申报这个报表是要交税不?
不得交,就是附加税的计税依据增值税前面的填不上,以前的版本可以填,填完后附加税后面已交金额填上,就不用在补税了,这个版本不能填计税依据,填了后面就成要退附加税了
明天去税务那边问一下吧,老师打扰你休息了
嗯嗯,客气了,可能改了版本跟以前不一样了,你也早点休息
好的,谢谢老师
嗯嗯,不用这么客气的