对,价税分离就可以按照不含税金额计算

老师您好!我们是小规模纳税人,签订合同如果价税分离,是可以按不含税的金额缴纳印花税吧,如果没有价税分离,是不是就要以含税金额缴纳印花税?
关于合同签订方式如果按含税金额签订,注明税率,是可以按未税金额缴纳印花税吗?是不是所有合同只要以未税金额注明,就可以按未税金额计算印花税
老师,我们是小规模纳税人,和客户签订的咨询服务费合同需要缴纳印花税么?如果要,合同是按含税金额签订的,是按含税金额*税率么?税率是多少?按什么税目缴纳印花税?
未签订纸质销售合同的购销合同印花税是按含税金额还是不含税金额计算?
合同印花税按理是按照不含增值税金额纳税的,我们签合同里是已经注明了不含税金额,当月缴纳印花税是按照合同的不含税金额缴纳,现在有个合同,签的时候是按5%的增值税注明了不含税金额,结果该合同开发票时增值税税额为0(国家免税),请问该合同我缴纳合同印花税还是按照合同注明的不含税金额纳税吗?
你好,我问下,开票给对方,是我公司一般户开出的,客户转钱是转到我基本户的,这样可以吗
你好,我一个活动14880.28元,客户说开17628.64元,两者相差2748.36元。2748.36元客户不给我提供发票,说让我扣除10个点后给他,这样我亏不,我开票是6个点的
保险公司赔款,400元,意外受伤发票医药费99.22,之前误工费工资造在工资里面430,现在怎么做平凭证呢
老师,我有个问题想咨询一下,我有一家做生姜生意的客户,他们家以前开了9个点的专票出去,现在他们要享受免税,然后以前的发票需要做调整,税务局让我们11月把所有的销售发票全部红冲了再开具正数发票,然后抵扣掉的农产品收购发票也要做转出,增值税申报表是返回去1月开始做转出,开始更正了,但是企业所得税申报表跟财务报表是没有更正的,1到9月的凭证已经装订了移交给了客户,客户让我调账调到10月然后同步更正1到9月的财务报表跟企业所得税申报表,这样可以操作吗?我个人觉得,发票是在11月红冲重开的,那我调账也只能调在11月,然后把4季度的增值税申报表跟企业所得税申报表,财务报表填对就可以了不是吗?能在10月做调整吗
集团内部之间买卖资产有什么风险,出售方为子公司,已经用该项资产提前做了 高新技术企业购置设备,器具企业所得税税前一次性扣除和100%加计扣除,,并且申报了一个政府补贴项目,还能卖给总公司吗?
老师好,25年多提了24年12月的其他收益,就是借:递延收益 贷:其他收益,这个要怎么做调整分录?
易贷账固定资产增加,怎么做分录,怎么添加资产
请问老师收到预付卡发票,能计入费用发票吗
A公司委托B公司销售¥10的商品,B公司收取¥1的手续费,然后销售出去之后给委托公司A9元钱及1元的手续费发票,那A公司怎么给B公司开票?
从银行贷款,银行给开的利息发票可以开专票吗