你好 ; 那你 3-5月 有做计提分录没有 。 现在3-5月按月计提 ; 借主营业务成本- 清运费 贷其他应付款。 6月做:借其他应付款贷银行存款 ;不符合权责发生制 如果按你做的
我们是物业公司,345月份的垃圾清运费没有付款,6月份一次性支付了,然后全部做到6月,借主营业务成本,贷方银行存款。 导致六月成本很高,正确做法是怎样处理
老师好,请问我3月份暂估了100万的成本,分录为: 借:主营业务成本 1000000 贷:应付账款-劳务 1000000 4月收到50万的成本票,以下处理方式哪种最佳 1)红冲前暂估的50万 借:应付账款-劳务 500000 贷:主营业务成本 500000 借:工程施工-工费500000 贷:应付账款-A公司 500000 月末确认主营业务成本: 借:主营业务成本 500000 贷:工程施工-工费500000 2)4月初全部红冲3月暂估的100万,然后根据收回的发票正常入账,4月月末若成本还是不够再次暂估入账 借:应付账款-劳务 1000000 贷:主营业务成本 1000000 借:工程施工-工费500000 贷:应付账款-A公司 500000 月末确认主营业务成本: 借:主营业务成本 500000 贷:工程施工-工费500000 3)直接从暂估的应付账款-劳务中冲减,直到冲减完 借:应付账款-劳务 500000 贷:应付账款-A公司500000
老师,请教一下,我们公司去年有支付一笔保证金,但做成了成本 借:主营业务成本 100万 贷:银行存款 100万,但实际这笔保证金应该分摊到后面月份,这样我账务怎么处理,又涉及到跨年
民间非营利组织项目7月份开始,我们7月份产生一部分费用,8月份开的发票,9月份才收到钱,那我在7月支付的时候预提收入,借应收帐款,然后贷提供服务收入金额填8月实际的开票金额吗,9月份收到部分款项,然后我在9月借应收账款负数, 贷提供服务收入负数,应交税费负数, 7月份的时候我就可以做借业务活动成本-提供服务成本-什么项目-招标代理费然后贷银行存款这样,那收入是限定性净资产,我可以在7月份资产重分类吗
小规模公司23年购进一批货物金额是7万,23年收到一张5万专用发票入成本,5万已银行支付,今年6月份对方的原因非要把发票红冲,在开一张金额是7万的专票,我们银行支付5万元,23年做的分录是借:主营业务成本5万,贷:银行5万。今年6月收到负数发票:借主营业务成本 -5万 ,银行存款 -5万。对方又给我们开了一张7万的专票,借:主营业务成本 7万 贷:银行7万,请问一下,我们用不用去修改23年企业所得税的年报报表?
老师,个体工商户报个人经营所得个税的时候用的系统是网上下载吗?还是直接网上报税
老师您好,月末结转未分配利润余额在借方,那么填资产负债表的时候未分配利润是用负数表示吗?比如借方余额是200,在资产负债表填—200,是这样吗。
老师补交当年的税金及附加和增值税,怎么做账呢,是应税的弄成免税的了
老师,公司账户收到国库稳岗返还款,记什么科目
增加股东产生的变更费用,是计入办公费吗
请问一下老师,一般纳税人收到农产品按9%计算抵扣的税款,怎样做分录?比如,收到一张1000元价税合计的自产农产品普票票面税额是9.9元,按9%计算抵扣的税款是89.11元比9.9。 分录如下:借:库存商品 910.89(1000-89.11) 进项税额89.11 贷:银行存款 1000 这样做对吗?
老师,4000块钱的平板能一次记管理费用吗
老师,我们公司是文旅集团(旅游景区),现在筹办了一个全国的赛事(登山活动),奖金以现金的方式发给获奖者。1/我们公司现金是出纳去银行取吗?2/奖金12000元~100元不等需要全额申报个人所得税吗?3/获奖者需要给我们公司开具发票吗?4/账务怎么处理呀?需要哪些东西作为附件呀?
你好,老师,我们公司与韩国签订了一项设备技术服务合同,需向韩国公司支付相应费用。那我们公司支付的这笔费用想所得税税前扣除需要哪些资料。我们公司需要交哪些税或是代扣代缴哪些税款?
老师,您好!我将接社会团体的会计,主要想咨询捐赠收入现在是不交税,捐赠收入不交税是系统自己设置的,还是怎么弄的
3-5没有计提,我是六月接手的
这种情况我该怎样调整账务处理?还是就这样
你好。 那你就 现在已经是这样了。就在6月补做 一起做就行了。
好的谢谢老师
没事的; 希望能帮到你; 满意请给予评价