你好,你反结账修改的话,你需要打印修改之后的凭证。
老师,6月份有几笔错账,我没有在本月做更正。而是用财务软件反过账了,请问一下,修改后的快递凭证怎么处理。可以这样改么
您好老师,我想问一下9月份有一个凭证本来是借款10元,我做账是5元,还有9月份还款5万元,到10月份是发现这笔钱本来是10万元,这个怎么处理,比如我账退到9月份修改完了以后做10月份行不行
老师我在2023年1月份的时候,有凭证做错了,现在3月份账本里更改,在1月份管理费用做多金额了,是水费来的,我要做管理费用及制造费用的,在1月份全部做成管理费用的.这是我在1月份做错的凭证,我现在做3月份的账发现错了,正确凭证得 借:管理费用-水电费185.60元,制造费用-水电费550.40元, 贷:现金736元, 那我现在已在做3月份凭证,怎么订正1月份做错的凭证呢?是不是先充红1月份的凭证,然后再来订正1月份的正确凭证,这个有涉及到损益类,下一步需要怎么操作呢?
你好,代账公司做的记账凭证乱七八糟,错的离谱。公司2024年10月申请成为了一般纳税人。从2021.3月注册成立至今,没有开出过销售发票,也没有主营业务对应的采购进项发票,基本就是办公室费用加几个在职人员工资。请问这样的情况下,这前面错账怎么处理好? 可以不管是否跨月跨年,全部红冲后重新做正确凭证吗?老师建议怎么处理这个问题呢?
老师 请问11月份修改了5月份的增值税申报 当时税务系统只把后面几个月的增值税申报系统重新更正了一下,但账务上 在5月份增加了收入的凭证,我这个月申报时 季报利润表中的营业收入怎么处理呢 他和报表的数值不一样
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
你好,金蝶软件,kis专业版,录入现金流量表,具体要怎么操作,哪些需要分类?第一次弄,不太明白?
老师,请问如果是长三角地区的高会,年薪大约多少?
老师,请问我是打印出来之后,把原来的那本凭证拆开,按顺序放进去还是放在最后面就可以了。原来的凭证是否要写上作废或者什么备注呢
你好,按顺序排列的,相当于之前的那些就不要了,更换成新的。
老师,就是说我反过账之后,6月份的损益有所变化。对于4-6月这个季度的所得税会有所影响吗。利润表应该也会改变,跟提交时就会不一致了吧。会不会有问题
你好,有问题的,你需要修改。
你申报表所有的都得修改,只要变更了的都要。
老师 我的意思是账上面修改了。那税务方面呢。利润表是负数。有必要做修改么。
哦,也得修改的,你申报表得其修改,你的企业所得税需要修改的资产负债表也得修改,利润表也修改。