同学你好,可以在10月进行更正处理,也可以退回到9月修改后再做10月的。

老师您好,我们是房地产开发公司。售楼部装修时4月份预付工程款10万,5月份付款20万元。(装修好)都是付给个人。合同价:38万万已付30万,还未付8万(张三) 4月份会计分录 借:长期待摊费用10万 贷:预付账款—张三10万 借:预付账款—张三10万 贷:银行存款—农行10万 那我5月份会计分录怎么做? 6月份收回10万发票我该怎么做账呀? 9月份收回了28万的发票我该怎么做会计分录?
老师好,有这样一个情况,9月份公司老板私人收到应收账款50000元, 然后把这笔钱转到公账里,网银备注是投资款。 10月份会计把这5万块钱记到了实收资本。 11月份有股东要撤资,大家算账,这5万元怎么处理? 谢谢老师
您好老师,我想问一下9月份有一个凭证本来是借款10元,我做账是5元,还有9月份还款5万元,到10月份是发现这笔钱本来是10万元,这个怎么处理,比如我账退到9月份修改完了以后做10月份行不行
老师您好!我们是一般纳税人,公司9月份刚成立,9月份有一张费用发票,已认证入账。 10和11月没有费用发票,只有银行的一些流水(往来款、投资款、工资),而且10月和11月做的0申报,个税11月不是0申报。想问下10月和11月的这几笔账我可以合到12月来做吗
老师,我想问一下1月份收到一笔款项10万,还未开票给对方,然后我们又付一笔款项80800元包含税费给另外一个公司,对方也还没有开票给我们,3月份对方退款了部分3万块回来,我做账是否当时可以先做 借:应收账款 10万 贷:银行存款 10万 借:应付账款 80800元 贷:银行存款 3月份退回3万我就红字冲销一部分款项,这样子做账是对的吗
老师,固定资产折旧完以后需要处理吗?
餐饮公司购买大锅灶,整车计提折旧年限是多少
高温补贴和高温茶可以同时发放吗,有依据吗
单位部分的公积金和社保可以直接借:管理费用 贷 银行存款吗
这张汽车充电费报销的,实际是25年付的款。虽然票是26年1月份开的,可不可以做在25年12月账上,可以做在25年12月账上,是不是得提供一个25年实际付款的截图啊?就是说这个付款截图必须得提供吗? 而且这个是专票,这样的话,这个所属期2025年12月的这个进项税也可以直接勾选了?(家权老师不要回答)
老师,企业所得税税负率1.46会被预警吗,建筑业
200万承兑,利息0.85,6个月,利息是多少钱
购买同款药品的礼品袋,发票上的商品规格可以开1个吗,,随货同行单的商品规格也是1个
老师,上个月个税专项扣除那社保个人扣除的金额多填了,这个月能填个负数给冲来吗?
老师,我们要填一个表格,让填去年的总收入,其中民品收入,那去年收的房租和电费记在了其他业务收入里,这部分还算民品收入吗?
我想的是退到9月份的话三张大表变了,这个没关事吧
同学你好,这个关系不大。
谢谢老师
同学你好,不客气,祝你学习进步,工作顺利,麻烦给个五星评价,老师回答你的问题将会更加用心,谢谢。