同学你好,可以在10月进行更正处理,也可以退回到9月修改后再做10月的。

老师您好,我们是房地产开发公司。售楼部装修时4月份预付工程款10万,5月份付款20万元。(装修好)都是付给个人。合同价:38万万已付30万,还未付8万(张三) 4月份会计分录 借:长期待摊费用10万 贷:预付账款—张三10万 借:预付账款—张三10万 贷:银行存款—农行10万 那我5月份会计分录怎么做? 6月份收回10万发票我该怎么做账呀? 9月份收回了28万的发票我该怎么做会计分录?
老师好,有这样一个情况,9月份公司老板私人收到应收账款50000元, 然后把这笔钱转到公账里,网银备注是投资款。 10月份会计把这5万块钱记到了实收资本。 11月份有股东要撤资,大家算账,这5万元怎么处理? 谢谢老师
您好老师,我想问一下9月份有一个凭证本来是借款10元,我做账是5元,还有9月份还款5万元,到10月份是发现这笔钱本来是10万元,这个怎么处理,比如我账退到9月份修改完了以后做10月份行不行
老师您好!我们是一般纳税人,公司9月份刚成立,9月份有一张费用发票,已认证入账。 10和11月没有费用发票,只有银行的一些流水(往来款、投资款、工资),而且10月和11月做的0申报,个税11月不是0申报。想问下10月和11月的这几笔账我可以合到12月来做吗
老师,我想问一下1月份收到一笔款项10万,还未开票给对方,然后我们又付一笔款项80800元包含税费给另外一个公司,对方也还没有开票给我们,3月份对方退款了部分3万块回来,我做账是否当时可以先做 借:应收账款 10万 贷:银行存款 10万 借:应付账款 80800元 贷:银行存款 3月份退回3万我就红字冲销一部分款项,这样子做账是对的吗
老是,在个税申报系统中,子女教育专项附加扣除中,子女教育涉及义务交易阶段半年,高等教育阶段3年的,这个信息要怎么采集。
老师,员工2月份离职,3月份申报个税,才收到1月份工资,怎么申报个税,减员什么时候做
企业给客户的返点怎么入账?
成都市武侯区就业服务管理局给了我们律所稳岗补贴10065.4元。相当于变相退税。
请问电商会计老师,千川的投流费发票是财务负责开吗,感觉很麻烦每次要让做抖音的同事扫码才能登进去
注册核定征收的小规模,综合税率是多少 增值税是多少 企业所得税是多少(生物质燃料公司)
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工资基数10000,按10000报个税,社保基数20000,这样可以吗
老师,费源信息核定书能作废吗,因为截止日期是今天,我们现在没钱。能不能作废了重新报
老师,三月份新交接来一家一般纳税人公司,我录入期初余额该怎么录入?
我想的是退到9月份的话三张大表变了,这个没关事吧
同学你好,这个关系不大。
谢谢老师
同学你好,不客气,祝你学习进步,工作顺利,麻烦给个五星评价,老师回答你的问题将会更加用心,谢谢。