同学你好,可以在10月进行更正处理,也可以退回到9月修改后再做10月的。
老师您好,我们是房地产开发公司。售楼部装修时4月份预付工程款10万,5月份付款20万元。(装修好)都是付给个人。合同价:38万万已付30万,还未付8万(张三) 4月份会计分录 借:长期待摊费用10万 贷:预付账款—张三10万 借:预付账款—张三10万 贷:银行存款—农行10万 那我5月份会计分录怎么做? 6月份收回10万发票我该怎么做账呀? 9月份收回了28万的发票我该怎么做会计分录?
老师好,有这样一个情况,9月份公司老板私人收到应收账款50000元, 然后把这笔钱转到公账里,网银备注是投资款。 10月份会计把这5万块钱记到了实收资本。 11月份有股东要撤资,大家算账,这5万元怎么处理? 谢谢老师
您好老师,我想问一下9月份有一个凭证本来是借款10元,我做账是5元,还有9月份还款5万元,到10月份是发现这笔钱本来是10万元,这个怎么处理,比如我账退到9月份修改完了以后做10月份行不行
老师您好!我们是一般纳税人,公司9月份刚成立,9月份有一张费用发票,已认证入账。 10和11月没有费用发票,只有银行的一些流水(往来款、投资款、工资),而且10月和11月做的0申报,个税11月不是0申报。想问下10月和11月的这几笔账我可以合到12月来做吗
老师,我想问一下1月份收到一笔款项10万,还未开票给对方,然后我们又付一笔款项80800元包含税费给另外一个公司,对方也还没有开票给我们,3月份对方退款了部分3万块回来,我做账是否当时可以先做 借:应收账款 10万 贷:银行存款 10万 借:应付账款 80800元 贷:银行存款 3月份退回3万我就红字冲销一部分款项,这样子做账是对的吗
报表审计的概念及适用对象?
个体工商户增值税季度申报未开票价税合计320,000元申报增值税的时候应该怎样填列报表数据?增值税申报流程先说的详细一些
公司给员工缴纳的社保费共计1491.1元,其中公司承担部分1058.64元,个人承担部分432.46元。请问老师,计入管理费用的金额是1491.1元?还是1058.64元?
老师,是这什么意思,是我的表格有人其他的数据。这个他怎么做的呢?他的目的有可能是什么??
老师,当我求和,下了框的时候出现了这样一段文字这个是什么情况怎么解决这个问题,没办法计算。
@董孝彬老师,你教我的是加速折旧还是一次性扣除?我内心其实是想的是一次性扣除的,我也不符合加速折旧行业。不过这个顾虑跟你指导我操作的不冲突吧?
发票开的是会议费,我们就应该计入销售费用-会议费吗?
税负怎么核算公式一般怎么算
发出货物怎么核算月末实际成本公式
请问老师,个体工商户季度销售额超过了核定数值,但是未超过30万,增值税申报表是填写在“未达起征点销售额”还是“其他免税销售额”栏次呢?
我想的是退到9月份的话三张大表变了,这个没关事吧
同学你好,这个关系不大。
谢谢老师
同学你好,不客气,祝你学习进步,工作顺利,麻烦给个五星评价,老师回答你的问题将会更加用心,谢谢。