你好,对的,你的理解是对的

调账,其他应付款,b的借方余额为3000,想让b的账平,这比3000挪到A身上。是否可以:借:其他应付款A 3000 贷:其他应付款 B3000
比如A公司在账上既有其他应收款,又有其他应付款,那年底能否对冲??因为账上是这么入账的,收到往来款,借:银行存款,贷:其他应付款-A公司;支付往来款,借:其他应收款-A公司,贷:银行存款。导致挂了两个科目
其他应收款有借方余额,领导让转到应付账款。我借:其他应收款-a 借:应付账款 a 这么做对么?
老师,其他应付款借方余额应该转到其他应收款借方余额吧?
老师:材料库房登记6万,计划报废6万材料,财务账上2万,这种情况需要怎么账务处理?
你好,个体户盈利77万,按照税点是几个点交多少税?
老师,在金蝶存货模块-凭证管理-生成凭证-销售收入(赊销)的生成凭证是根据什么纸档资料去核对的呢
老师,公司与公司之间,借款两百万,是不是需要签一份有息合同,缴纳相关税费啊
11月份的工资,12月份发,明年1月份才交个税,个税所属期是12月份,那到时候汇算清缴,以交税的时间来算嘛,就是交个税的所属期是1-12月份,还是按实际的工资所属的月份来算
老师,这个暂估成本是根据什么去暂估的啊,这家是卖乐器的,我看单独暂估了长笛就一万五千
码头杂费可以开进去国际运输服务费吗
老师,今年12月份买的车,25年所得税年报,能一次性折旧扣除吗?
老师,请问计提代建费收入的分录怎么做
问一下库存商品的期初余额怎么填写