可以的,可以这么做的 也可以不用转,你填写财务报表的时候重分类就行。

老师,其他应收款的贷方余额可以归到其他应付款么?也就是说其他应收款的余额只有借方的余额明细
老师好!资产负债表中其他应收款期末余额是其他应收款的借方余额和其他应付款的借方余额合计吗?
应付账款贷方余额要调至其他应收款,余额应该在哪方呢?其他应付款借方余额要调至其他应收款,余额应该在哪方呢?
老师,其他应付款借方余额应该转到其他应收款借方余额吧?
其他应付款的借方余额调到其他应收款的借方余额吗
当月增值税进项大于销项,但是前期增值税有欠税,这部分留抵去抵了欠税的金额,账务处理该怎么做
报关取得的专票报关费税务如何处理、账务上如何处理
老师:您好!我公司是建筑安装行业,有一个光伏安装项目,材料占比80%以上,人工占比20%,但对方要求我公司全部开具13%税率的发票,我可以开具吗?
老师,已付款,对方公司没开票,已注销,无法收回款项,账务处理
老师你好 如果有实收资本,但是股东要求退股即股权转让,那应该怎么做?要不要交税
老师,我们是工业,生产绝缘管子,是先领原材料生成毛坯管子,然后经过几道加工工序生成成品,由半成品变成品,不需要领用原材料,,,那我是把料工费按约当产量法在在产品和完工产品中间分配?还是直接把所有的材料先入半成品,半成品+工人工资+制造费用入生产成本-半成品里,然后生产成本-半成品+加工工人的工资+分摊的制造费用入完工产品里?我们生产半成品有两个工人,加工成品只有一个工人,人工费可以清晰分开,制造费用需要分摊
老师,我三季度所得税申报表报错了少录入3元,但是我更正不了了,我更正四季度报数据对了能行吗?
这个品名和报关单不一致的进项,可以抵扣别的视同内销的增值税吗
客户支付用于生成出口产品的模具使用费,这种如果在报关单上写在运杂费,FOB成交方式下是否要算进来,想这种情况的模具费是否能按货物一样去免税
公司属于仓储业,公司的运输服务和装卸服务分开了合同,分开核算,应该是9%、6%开票,还是全按照9%
老师,正好找你呢,问你这个问题,这个季度申报所得税,有这些提示,怎么办
你看一下,你申报的时候,每个季度初和上一个季度的季度末是不是一样的是一样的,这里忽略就行。
人数肯定是一样的,今年初到现在都是7个人,资产总额第三季度末有些增长,但是第二季度末与第三季度初资产总额一致,我不知道为什么有这种风险提示,会不会来查账?
截图你的资产总额看一下
老师,你看一下
是万元为单位的是吗?是的话这里忽略里提交
是以万元为单位的,我准备提交,这个风险提示可以忽略?
是的 可以忽略提交的