你好,是的。是这样的呢
增值税申报表小规模季度第一栏数值112318.99 第二栏代开的增值税发票1529.70 第三栏普通发票110789.29 第10栏免税销售额是不是应该填110789.29呢,我填了这个数值之后提示 本期销售额未达起征点,请将本期应征增值税销售额(不包括开具或代开专用发票销售额)对应填写在第10栏“小微企业免税销售额”中;适用增值税差额征收政策的纳税人填写差额后的销售额,差额部分填写在附列资料对应栏次中。 应该怎么填呢
你好老师,电子税务系统里申报增值税是不是,应征增值税不含税销售额的第二栏次填写的是开专票的不含税金额,第三栏次填写的是开普票的不含税金额,这样对吗?
你好老师,麻烦问一下,我21年四季度专票开票金额是425988.38元,普通开票金额是2591.27元。合计不含税金额不足45万元,普票的2591.37元是可以不纳增值税的,我的问题是,我这个2591.37元申报时第三栏填列了,第9.10.11.12栏的免税销售额处还需要填写吗
老师好!老师,申报增值税时,申报表第一栏销售额是填写本月开票不含税的金额,对吗?谢谢!
请问小微企业无票收入应该填写在哪一列。是不是第一行填写开票和不开票的不含税销售额,第二栏无专票,第三栏填写开普票的不含税销售额。第十栏填写开票加不开票不含税销售额。是吗
老师,公司帮员工购买社保,全部费用包个人部分,都由公司承担,分录怎么做?要不要计入工资薪金代扣代缴个税问题?
计提工资,缴纳了个税,工资没发,应该怎么做账务处理
你好,现在员工入离职劳动关系备案系统在哪里啊
老师,善意取得的不当得利,已经转给第三人,还要承担什么责任吗
计提工资:借:管理费用10000 贷:应付职工薪酬9900 应交税费_个人所得税100 缴纳个人所得税时:借:应交税费_个人所得税100 贷:银行存款100 发放工资时:借:应付职工薪酬9900 贷:银行存款9900 这样做账务处理分录正确吗?工资不准时发放 贷:银行存款100
帮写一笔计提工资,但没发放,每月又代扣代缴了个人所得税的详细分录
公司把土地卖了,怎么申报缴纳土地增值税
这是第几章内容?感觉没学到这块
公司出售土地,缴纳的印花税,教育费附加和地方教育费附加,可以享受减半政策吗
课程的有效期多久呢?
你好 请看一下这样对吗?
嗯嗯,你们是服务吗,那就是了
是的服务
那就是这样填写的额的
但是增值税和电子税务系统会有分分钱的不对,这样可以吗?
这样可以的呢,是有几分钱的差距有时候
谢谢老师
嗯嗯,不用客气的哒撒