您好,其他应收款应该是借方科目,您把他放在贷方,然后借方, 其他应付款 ,相互抵消一下
老师,在往来中,其他应付款和其他应收款都挂有同一个人的名字,是不是可以合并,然后选择一个会计科目就可以
老师好,我想问一下,其他应付款和其他应收款挂的都是同一个人,这个想要合并,只要留一个科目就好,要怎么处理
老师,你好,想问下,我在其他应收和其他应付上面同一个人的,都有余额,我可以合并吗?
你好,我想问下,其他应收和应付账款是同一个客户可以合并吗?应该怎么合并?比如我的租房的,一部分挂了其他应收,一部分挂了应付账款,我怎么合并呢?
能不能简单描述下,有的一个单位挂了好几个科目,就想合并一下,比如同一个单位之前做的其他应收款,其他应付,应收,应付都有数据,那如果我好调的话,可以把应收合并到其他应收里面吗
其他应付款余额在贷方,金额比较少,其他应收款余额在借方金额有10多万,要冲哪个比较好,能麻烦老师写一下分录吗
那就冲其他应付款,借,其他应付款,贷,其他应收款
那摘要怎么写比较规范
调整科目,就可以,这样写就可以
好的谢谢老师
祝您生活愉快开心快乐