你好,你这个有尾数差异,除不尽导致 不用单独去调整 以后这就完就已经一致了

你好我想问一下,固定资产用的是年限法,固定资产总账里的原值总额,累计折旧总额和净值总额都是对的,但是分账由于电脑计算月折旧额没保留小数点,多多少少差一分两分但是分项的固定资产相加的总数可以对上,请问我怎么改明细账。
老师您好 刚接手一个公司的账,余额表显示固定资产折旧每月计提总金额是7380.79元,但是17项固定资产 我现在不确定每一个固定资产每月计提的分别是多少?还有之前的折旧年限 怎么办老师
老师您好!我做21年汇算清缴时才发现,我去年有一笔计提折旧的分录做错了。应该是借:管理费用-固定资产折旧,贷:累计折旧。可是我账面上做的分录确是借:管理费用-固定资产折旧,贷:固定资产。相当于我把这个固定资产折旧金额没有,把固定资产原值给减少了。报表都已经报了。现在怎么调啊?谢谢老师!
固定资产账里没有做明细,是打印账本后自己手工做的明细表附在后面,但是所附的明细累计折旧总额不等于报表上的金额,我去看了以前的凭证,有些的固定资产多折旧了,有些的少折旧,但综合后总的多折旧了2.9万,我要怎么调账了,22年的汇算清缴没有做,是在汇算清缴时调整会不会更好
老师,请问一下,之前会计的固定资产折旧明细表和账上的的固定资产账面净值不一样,相差6万多,可能少计提了,但是之前一直没有明细表。又是做的手工账、具体原因无从查起了,我现在在7月份账把差额重新计提了。这样可以吗?明年会纳税调增吗
这种邮票普通发票的税额可以抵进项税吗?税局上显示可以
收入的确认和发票有什么关系,如果没有开发票,发货了,收入确认吗。如果确认了之后怎么查欠票。
老师,往来对账怎么看欠款和欠票。
您好老师,我想问一下,我们公司2025年9月份,上报为开票收入,会计分路: 借:预收账款~5000元 贷:主营业务收入~为开票收入~4550元 应交税费~应交增值税~450元 2026年1月份客户要求开发票了,现在怎么分录
当月缴纳当月社保还需要计提吗。缴纳一般在15号前,那我计提需要再什么时候操作分录
老师,CPA大学在读可以考吗
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接,老师请问忘记计提了折旧,这个月补2个月可以吗?
实收资本认缴到账有什么区别,认缴现在新规要几年到账啊
请贾苹果老师回答谢谢!老师住房公积金的分录如何计提。
请贾苹果老师回答谢谢!内涵报酬率的计算公式和权益净利率的公式是多少啊
可月折旧额每个月不是一定的么,我们还得写手工明细账,现在就是不知道怎么调整了
这个看你折旧方法来确定折旧金额 明细账根据发生折旧金额登记处理即可
比如,1个是500,折旧应该300,现在折旧299.98,另一个200,折旧应该300.02,怎么最后弄成正确的调法呢
你这个累计金额没有错误 每个月计算尾数差异这个避免不了