同学您好,是可以抵扣进项税额的

我们公司是农产品收购 农产品加工企业,我们进项税抵扣一般是自己开的收购票给农户的,我收到一张由销售方开出的普通发票 可以抵扣吗
老师,取得一张农民伯伯自产自销的免税发票我这边可以抵扣的吗?
我想问下公司买农产品种子给农户种,后面再向农户收购农产品后再卖出去,这算不算是自产自销?要开收购发票吗?销售出去可以是免税吗?
请问我向农民伯伯买农产品,然后自己给自己给开了一张农产品收购发票,这张票我可以抵扣销项税吗?
一般纳税人,从农户收购农户自产自销的农产品,农户自己带来的普通发票,可以计算抵扣进项税吗?
一般纳税人暂估材料,没录明细,那么来票以后,录了明细,怎么冲。前提是来票金额未必对上估的,其次是很多笔,很多个月
财政部 税务总局关于增值税法施行后增值税优惠政策衔接事项的公告关于劳务派遣税率是多少?
老师,新成立不久的公司接的订单合同税点是1个点,已经发货但是还没开票,这时我们也把公司升级为一般纳税人了,那后面给他们开票怎么开呀?
请问老师,临时停车开具经营租赁的发票,这个需要申报印花税么
老师,有一笔经销商的欠款已确定收不回来了,计入什么科目合理呢?内账
办理房产证的流程是什么,河北邯郸的,先去住建局备案吗,求完整流程
老师,公司送礼的钱,给办事儿人的好处费计入什么科目(内账处理)
请问2024年7月份拿到的成人高考大专学历证书,继续教育有5年并且上传了盖有公司公章的5年工作证明,今年2026年可以报考中级吗?
比方说每个月卖10万,1-12月每个月来8万材料抵扣就行。。(1月开回来就是1杠8万,出去就是1杠10万,月份依次简称) 首先,1月来不了8万,但是需要补1杠8,回来做成本抵利润嘛。(有待和客户沟通) 现2月开票出去,需要计算告诉客户,需要开回来多少进票2杠8抵扣(也有待和客户沟通) 那么外账,现在假设2月份了,我应该怎么沟通这个进票开回来多少。 1、我迷茫的点是,如果我2月让补1杠8回来,那我系统2月就有1杠8可抵扣,此时2杠8不开回来抵扣也行,你又不可能一直滞留账上不抵扣,这样又缺了1杠8成本票呀 2、若是直接2月,让1杠8,2杠8都开回来,也是只能抵扣一边的8万,3月他又开票,系统又有剩余的2杠8……你又让额外再开3杠8回来吗,而且现实里未必刚好都是剩8万可以轮动抵,去区分补的和还需要开回来的。 所以1月开始,我应该怎么沟通后面进票的问题,不止是2月,还有3月,4月,怎么沟通
老师。公司要注销,未分配利润70多万元余额,可以怎么消化余额
但是,这张票是一张普票,对不?
您好,是的,是计算抵扣的
老师,既然能抵扣销项,为什么这张票还是普票?不都是专票才能抵扣?
农产品的是特殊的
因为他是免税的,不可以开专票的
老师,你的意思是说,我自己给自己开票,就等于我帮农民大叔开票,农民大叔开票国家有政策可以不交税,所以是普票,老师,是这个意思吗?
您好,是的,是这样的
您不开收购发票,就需要农民伯伯到税务局给您代开发票的,也是免税的普票的
按照农产品收购发票或者销售发票上注明的农产品买价和9%的扣除率计算的进项税额 老师,农民伯伯卖给我农产品10000元,然后就给我10000元打公户里了,我开票怎么算税?这10000是纯收入还是含税价?我是10000除,1.09?还是10000乘9%?
您好,计算的进项税额就是10000*9%
我给他要给10900?老师,是这个意思?
不是,您就给他10000,您库存商品的入账金额是9100
10000是含税价?
这是属于免税的,里面是没有税额的,
那我给他开的票怎么写 也是 左边9100。 右边900 底下10000 的一张普票?
借原材料9100应交税费——应交增值税(进项税额)900贷银行存款10000
账是这样我懂,开发票是怎么开? 是左边9100。 右边900 底下10000 就和普通普票一样吗?
开票就开10000的金额的发票
就是咱平时开普票不都是 收入多少多少。税是多少 最下面有个总数多少多少 不都是这样吗?
您是金额就是10000税率那里是免税的,价税合计金额是10000