你好,你这个题目就是计算出每一个业务的销项税或者进项,最后计算出应交税费

这种邮票普通发票的税额可以抵进项税吗?税局上显示可以
收入的确认和发票有什么关系,如果没有开发票,发货了,收入确认吗。如果确认了之后怎么查欠票。
老师,往来对账怎么看欠款和欠票。
您好老师,我想问一下,我们公司2025年9月份,上报为开票收入,会计分路: 借:预收账款~5000元 贷:主营业务收入~为开票收入~4550元 应交税费~应交增值税~450元 2026年1月份客户要求开发票了,现在怎么分录
当月缴纳当月社保还需要计提吗。缴纳一般在15号前,那我计提需要再什么时候操作分录
老师,CPA大学在读可以考吗
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接,老师请问忘记计提了折旧,这个月补2个月可以吗?
实收资本认缴到账有什么区别,认缴现在新规要几年到账啊
请贾苹果老师回答谢谢!老师住房公积金的分录如何计提。
请贾苹果老师回答谢谢!内涵报酬率的计算公式和权益净利率的公式是多少啊
就是不太会算
需要计算做好了发给你,题目比较多
业务1可以抵扣进项税额是1040
业务2可以抵扣进项税额2160
业务3可以可以抵扣进项(1099+100)/1.09*9%=99
业务4销项税额的计算是7410
业务5可以抵扣进项税额是1326+45=1371
业务6可以抵扣进项税额1950+450+780=3180 销项税(15000+5000+6000)*1.1*13%=3718
业务7应交增值税是525000/1.05*5%=25000
业务8进项税额转出是1040*20%=208
业务9销项税额的计算是 8892+1695/1.13*13%=9087
业务10可以抵扣进项税额是36400
业务11可以减免增值税400
业务12不可以抵扣进项税额
业务13进项税45000*13%=5850 销项税5850
业务14可以抵扣进项税额8700*9%=783
业务15普票不可以抵扣进项税额
业务16可以抵扣进项税额4374
业务17不计税免税的
业务18销项税额的计算4181/1.13*13%=481
业务19进项税额转出是10500*13%=1365