你好,你这个题目就是计算出每一个业务的销项税或者进项,最后计算出应交税费
老师您好,请问新公司财务室里面什么都没有,需要购买哪些东西啊?
有限公司如果自建不动产,在在建工程转固定资产后,可以调整未分配利润吗?
出口退税时单证备案对国内运输发票有要求吗,必须是运输服务吗,物流辅助服务 收派服务费可以吗
老师-早上好,我们有两公司,A公司是一般纳税人,B公司是小规模劳务派遣公司。B公司代A代付工资,是选全额征税比较好还是差额征税。假如开全额专票给A公司抵扣,B公司税负是不是很高不划算,都是一个老板。
在税务会计实战众,业务量很大的企业怎么处理进项发票匹配的问题呢?比如,5月账上的进项发票有3000张,也就是这3000张发票是需要勾选的。然后在电子税务局导出来的未勾选明细有10000张发票。怎么把需要勾选的3000张发票匹配到10000张里面呢?
#提问:老师:现在注册个体户小规模纳税人,要实缴制吗?
快中级考试了心慌慌的呢?感觉什么都不会一样
老师,我想咨询一下,小规模酒店的固定资产之前的会计折旧没有明细,而且是折了3个月中间隔了一年后又开始折的,有固定资产明细但是没有折旧明细,也不知道那些折旧的数字怎么来的,现在想整理的话该如何整理才能更好
老师,请教一下,个体户和公司签的合同,需要交印花税吗?
老师,如果一个临时工开出的发票是5000,填的付款申请是2000,还有3000是经理私付的。怎么做一张私付的原始凭证
就是不太会算
需要计算做好了发给你,题目比较多
业务1可以抵扣进项税额是1040
业务2可以抵扣进项税额2160
业务3可以可以抵扣进项(1099+100)/1.09*9%=99
业务4销项税额的计算是7410
业务5可以抵扣进项税额是1326+45=1371
业务6可以抵扣进项税额1950+450+780=3180 销项税(15000+5000+6000)*1.1*13%=3718
业务7应交增值税是525000/1.05*5%=25000
业务8进项税额转出是1040*20%=208
业务9销项税额的计算是 8892+1695/1.13*13%=9087
业务10可以抵扣进项税额是36400
业务11可以减免增值税400
业务12不可以抵扣进项税额
业务13进项税45000*13%=5850 销项税5850
业务14可以抵扣进项税额8700*9%=783
业务15普票不可以抵扣进项税额
业务16可以抵扣进项税额4374
业务17不计税免税的
业务18销项税额的计算4181/1.13*13%=481
业务19进项税额转出是10500*13%=1365