你好 ; 是的。 比如 你 9月建账 就是整理好 8.30号截止的金额来作为9月期初建账的

老师你好 我们公司这月中途接收手一家公司 已有4-8月的余额表,我们需要重新建立账套,从9月开始做账 那么我的起初数据应该怎么设置呢?
老师你好。我公司4月份开始运行,一开始是没有会计,以往记账都是很笼统。近期11月份才开始建账,老板说前期有100万备用金,。后期购买的材料,支出都是从这一百万里出,现在建账期初余额该怎么录入
老师,你好,我们公司是工程公司,几年没建账,现在开始用金蝶做账,我应该怎么起步呢,是先把8月份之前的期初余额表做出来,在建账吗
老师,之前的会计只做了流水账。现在我开始从本月建账,因为之前有好几个月的工资没有发,这个月我发前几个月的工资,怎么做分录呢?需要计提工资吗?还是建账时应付职工薪酬期初余额补充进去前几个月的工资金额吗?
老师请问,我们公司以前是用另外一个系统做的账 9月份开始用新的系统做的 我已经把之前1—8月科目余额表打出来 期初录好了 现在把9月份的结账 我打出现金流量表要申报 为什么现金流量表本年累计数只是9月份的金额
老师,企业租用个人汽车,给对方付的押金,记在哪个科目 下
老师 现在我是这样一个情况 我们是制造业 有生产研发 现在我是生产这一步出问题了 生产整个流程没有弄懂 1.材料入库是正常入库 借 原材料 贷 应付账款 2.生产领材料的时候是 借 生产成本直接材料 系统自己算的金额 贷 原材料 3.产品完工入库 借库存商品 贷 生产成本直接材料 现在存在的问题就是 科目余额表里面的生产成本直接材料有负数 这个我现在要怎么做呀 那里出现问题了 是不是入库入多了 材料领少了 我现在应该怎么做老师 让他平
老师,现在法人名下可以有几家100%持股的公司
老师好,有些专票不能抵扣,不能做账要怎么样在系统里进行操作呢
老师你好,早上关于工资条问题,还有一个疑问,按产量计件的工资,如何计算才符合法定要求?
什么样的业务可以计入财务费用,财务费用的定义是什么?
老师,请问个体户无票支出,个人所得税问题如何解决呢?
出口设备的外贸公司,随产品出口用于包装的木托盘,取得增值税专用发票可以用于退税吗?一张进项木托盘可能对应好几单出口,具体账务处理过程
我公司做税务登记了,但没有经营,这个个税申报,可以申报法人工资0吗
实际上缴的税费总额是指当年实际入库数还是说当年所属期1月到12月的发生数
老师,你那里可以把工程的期初表发我吗
那些单据还需要重新整理归放吗
你好 ; 这个我没有模板的。 你 如果要 模板的 话 可以找其他老师给你发下 ;