你好 ; 你们实际业务 走账的话。 挂其他应付款或者其他应收账款去 做科目 。你们怎么走的
发放银行贷款,和不相关公司走账,这个如何才能平呢?
老师开进进项普通发票。借,主营业务成本 500000 贷应付账款-华睿500000 然后后面公司打款的个人账户了。借,应付账款-张学 50000 贷银行存款 50000 这样的做账都拼平不了这笔账。如何才能平了这几张?谢谢
公司买了一辆车50万,首付款30万,贷款20万元,这个贷款不能通过公司公户走,要通过法人名义贷款,每月通过法人还款,放款后银行直接打给销售公司,不通过公司公户,这该如何走账
老师:我现在公司在银行贷款1000万,银行放款分别转几个公司公账,然后税务会不会查账,我们这个走账要怎么走才能规避风险
银行有一项信用贷款业务,借款人即使是公司,但贷款到账既能打到公司账户又能打到法人个人账户,如果这笔贷款放款后直接打到法人账户,如何做会计分录?
老师您好,我家老会计22.2月份发放22.1月份工资时,当时有一个员工没有发,直接挂的其他应付,但是22.8月份给这个员工付款的时候,又重新补计提的工资,(借方:制造费 贷方:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款)现在我发现这个其他应付款科目有余额,要如何调整呢
企业不是高新企业也没有研发费用和知识产权,可以申领科技型中小企业补贴吗
我7月份开了一张发票不含税7万,8月份把这张发票冲红了,那我报7月份的增值税这个7万要报吗
公司车险月供好像60期、那折扣几年呢?
@董孝彬老师请问在线吗?周末学习需要提问的
我们是小企业会计准则,应收账款无法收回时,账务上该如何处理?
老师,早上好! 老扳要建一个洗煤厂,这个过程会计处理是不是相当于,建筑施工企业会计处理?
外账不做了,都需要外账公司给提供哪些资料给公司
老师 ,就是我们是制造业 然后前期没有库管 也不知道 领用了什么材料,结果到了 这个月 发现早就领完了 那么 我现在怎么做分录 什么时候填写领料单呢?
工作中辅助核算和进销存明细,别的没有特殊了吧,正常做凭证就行了吗
比如他们公司需要贷款,银行把钱打到我们账户,我就收到款就挂其他应付款,然后我再用公户打到他们个人账户,这个科目就不能平了
你好 ; 那你就让对方写 委托收款书给 你盖章去平衡业务
有这个委托收款书我就可以去冲平吗?就是打个人账户的时候,我去冲平挂的公司账户科目,这样可以吗
你好1. 是的。 不然你平衡不了的
就是这个委托书有效力吗?如果来查账是不是就是配合对方公司骗贷款呢
是的。 你总额证明 公司转你。 你转个人。 对方个人 与对方公司有关系才对。 不然你平白去冲往来 吗? 这个也不合理的
好的,银行贷款没有真实业务的只能这样操作吧
你好 ;是的。 先这样处理了