嗯,你好,你给对方提供的货物或者是服务,在收到款的当月可以做收入。

公司用收钱吧商户收款,有提前预收的款项,是在业务实际发生当天确认为收入吗,会存在跨越预收的情况,我们也不开票,都是进行无票收入报税的
我们是劳务派遣服务公司,收到各合作单位预付全年或半年款,记账是已经做预收向东款,然后我公司按月代发工资 代缴社保并收取服务费,以每个月实际发生的费用(也就是包含代发代缴及服务费)结算确认为每个月收入。但9-10月当中,有一半以上已发生(也就是应结算的费用)未开具增值税票。在做当月收入时,是按应结算的收入金额做账呢?还是按已开票的收入做账?。如果按实际应结算的金额入账,就会存在做账的收入与电子税务局报税的增值税销售额不一致。而未开票的这部分收入,在11月是要进行补开的
老师,我们公司是一般纳税人,代理公司给我们公司做账时,把已收到但尚未开票的货款计入“其他应付款”科目,而不是计入“预收账款”说是计入预收账款就当月要交增值税,作为无票收入报税.请问对吗?还有把我们支付给供应商的货款但没有收到进项发票的计入“其他应收款”,而不是“预付账款”,这种做法也是不准确的吧?
老师好,我公司有个分公司,是小规模纳税人,是以实际收到款来确认收入的,(之前是业务发生就确认收入,都不开发票的,后来因为累计了很多应收款收不回来,就改为实际收到款确认收入了。)那么跨年的业务才收到款,对方又要求开发票,因为是运输发票,备注了业务期间是去年的有影响吗?)
老师,早上好。我司是做病人陪护营业业务收入来源,收款模式是基本户开票收款及一般户二维码商户账号收款两种。但是现在收款的并不都是收入款来的,有些是提前收的预收款,到病人出院后是要退给客户的,但是现在会计代理公司帮我们做的都是两个账户收款都是做营业收入,我觉得这样不合理,就比如说我们当月收的是20万收款,但是可能有5万是预收款,这个以后是要退给客户的,但是会计代理计账公司是20万都做了收入。像这种情况老师有什么建议吗?在做账方面。
老师,请问公司给员工的福利费需要缴纳个税吗?什么情况不交,直接做福利费里面
请问怎么知道每个员工要补多少社保,社保基数调整了
老师,您好,请问下老板做医药的,有生产工厂,还有一个销售公司,老师,请问下生产企业的产品卖给销售公司,这里面的价格怎么定?
老师有个问题麻烦帮我解答一下可以吗? 我们公司帮一个朋友交社保,每个月社保费用他有转给我,但没给他发工资报个税,这交的社保费现在怎么账务处理呀?
税费计提分录是啥,,,,
老师,您好,请问下收到承兑汇票,未到提现日期的怎么做账?
你好,公对公支付有发票的外包人员工资,不需要过应付职工薪酬科目哈,直接应付账款
25年中级只考过一门,继续教育是不是可以不用做?
你好老师,公司可以代开发票吗
老师 19年通过的中级职称考试,全日制学历是大专,专业是投资理财非会计专业。2020年参加了成人教育,网络教育,专业是会计学,为期两年半,取得了学士学位。这样报考高级会计是按10年还是5年啊?
提供的是服务,这个和实际运营当天确认收入有差异有影响吗
你好,差异在一两个月里没有影响的。