你好,你季度超过45万标准没有
老师,请问一下对方开13个点的专票,我司只要支付10%的税点,因为当时老板谈的是不含税价格,现在对方说开给我们1%的专票,也不收我们税点了,麻烦帮我看看我们亏了多少?
老师麻烦帮我看一下,我是10月份申请的一般纳税人,但是10月份也有开具小规模的发票,我咨询了税务机关,税务机关叫我把开具小规模的金额填入未开票收入里面,但是申报就显示失败
老师,麻烦问一下,在税务局代开了一个图书发票,是免税的。我分录/借应收账款,贷主营业务收入可以吗?免税怎么体现呢
老师,麻烦帮我看下,收入4200本来免税的但是我开票开成一个税点了,油费325,现在怎么填呀
老师,我们是民非企业。现在年终开了一个发票,325万,0税率。本月也会收到相应款项。但是现在这个是限定性收入,该怎么做会计分录呀?
我们请别人设计AB胶容器3D建模设计图,对方给我们3D打印3套,设备图一份,我们得做什么费用,对方的开票大类和名称是什么?
老师,请问,多出来的进项税额可以结转到应交增值税-转出未交增值税吗?
老师,摊销额是不是错了,每年年末付500,怎么摊销额第一年和第二年都是减去300不是500?即使按教案摊销,第一年和第二年摊销额总计116.28+90.03=206.31。未实现融资收益300,怎么没有摊销完毕,按道理2年应该摊销完毕,归零。到底哪里错了?
利息收入属于什么科目
突然收到深圳市计算机系统有限公司打款
老师您好,公司向其他公司支付了技术开发费用,钱已经付出去了,但是还没有收到发票,怎么样做会计分录
老师,我们做专项审计。实际1500万,做3000万报告。我是会计给他们提供资料,审计公司出报告是无二维码的。如果有事?我担责任吗?我只是提供基础资料。
已经交过经营所得,又冲红了,费用会在下一季度抵减吗?
工商年报,纳税总额,2024实际缴纳企业所得税1000,收到了2023年退回的企业所得税,工商填报是填1000还是500
请问公司销售使用过的固定资产,按理需要填报增值税申报表附表一申报纳税,但是实际做账的时候是计入营业外收入或者营业外支出,那么这样增值税申报表上收入和账上营业收入口径不一致了,这种咋个处理呢?
收入4200没超过45万呀
没有,填写普票在10栏次去报免税
销售莓茶不是应该填到货物及劳务下面吗
你好 ; 是的。 计入货物及劳务下面去
但是货物及劳务下面是灰色填不了咋办?
你好; 你是不是没有这个范围
我也搞不懂了,刚入这行
你好 ; 没有范围的话 一般是报不了的; 要有范围才能报的
谢谢老师
没事的; 希望能帮到你