同学你好,个人经营所得是指收入扣除合理费用后的剩余,你这里的8万就是指的收入减去合理费用后的数额。 7-9月应该是23.6万减去合理费用后超过了8万,所以需要交一点个税。
您好,我想问一下,个体工商户4月代开了专票和普票,总计超过了30万,共需要交多少税钱?代开专票的时候,同事也扣了个人所得税,但是个体经营所得是季报,为什么代开专票的同事交了个体经营所得
个体工商户个人经营所得免征额核定的是一个季度21万,但是我们每个月开票15万。但是都没有交过税,是为啥?
4月开的一家个体工商户核定个人经营所得每月8w,4-6月季度开票15.6万不用交个人经营所得税,7-9月季度开票23.6万交个人经营所得280元,朋友说是五级累进税率,不太懂具体的计算公式,还有想知道,如果我下季度还按每月7w开票,下季度要交大概多少个人经营所得啊?
上海小规模纳税人,个人独资企业,季度报,报生产经营所得,是收入不含税金额,征收方式是核定征收,能准确的计算收入,1-6月开票大概10万,这个季度7-9要准备开普票110万,这个季度要交多少增值税和所得税
老师您好,对个人所得税核定征收的个体工商户,核定月经营额在5万元(含)至10万元之间的,对超过2万元以上的部分,按1%的核定征收率征收个人所得税,核定征收如果核定是9万的话,如果季度营业额是27万,经营所得个税是每个季度固定交27万-1.5万固定扣除数=25.5万-2万(免征个税)=23.5万×1%=2350元。。。。还是说不按核定的固定金额而看实际票开多少交多少个税
老师,如果别人代开发票过来我们单位,给他们申报不愿意预交个人所得税怎么办?
老师,银行自己给开通了个理财功能,划扣了一块钱,备注购买理财产品,这怎么做账哈,做费用可以吗?还是短期投资,目前还不知道这个钱会不会退,金额小,就1元钱。
老师,固定资产23年的时候账务错误,一次性扣除全部费用了,请问23年汇算清缴固定资产是不是要做调减,往后每年再进行调增?总感觉哪里不对
你好老师,向供应商付款扣取的手续费分录怎么写?
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,收到与资产有关的政府补助,这里还分未来的或以前的么。
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税额是多少,库存商品金额是多少,分录怎么做
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票票面金额98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税,借:库存商品的金额是98700还是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才开展业务,当年实际产生税金45万,12月税金在23年1月缴纳,23年填报工商年报时缴纳税金错误的填了22年1-12月实际缴纳的税金,23年的报告里填写的税金是当年度产生的税金,所以22年12月税金就漏填了,实际就是22年少统计了一个月税款,少了12万多,填报了32万的税额,25年发现了就在信用系统里做了修正,系统没有任何提示直接修改了提交了,会让企业变成异常吗