你好,主营业务收入加上其他业务收入加上营业外收入加上投资收益一共是多少? 如果按照你上面的是120*核定率*税率-速算扣除-之前预缴
我们是上海小规模纳税人季报,个人独资企业核定征收,现在我们首个季度开票不含税销售额1992779.21请问老师我们的个人经营所得税应该是多少怎么算得
老师,小规模纳税人个独企业核定征收,核定的税率10%,上个季度开了450万,这次再开40万,这次开的40万的话个人生成经营所得要交多少?按照哪个档税率算,10%还是30%
小规模纳税人 本季度10月到12月购进60万货物普通发票 。已经开出去29万收入普通发票 ,增值税免征 ,剩下的下个季度开具 请问一下 这个60万成本 本年没用完 还有部分收入发票 准备明年开具 明年的企业所得税就没有购进发票了 企业所得税怎么交
上海小规模纳税人,个人独资企业,季度报,报生产经营所得,是收入不含税金额,征收方式是核定征收,能准确的计算收入,1-6月开票大概10万,这个季度7-9要准备开普票110万,这个季度要交多少增值税和所得税
【个体工商户查账征收】 1,个体工商户23年3月31日起,终止核定征收,改成查账征收。 2,23年第一季度收入130万,已按核定征收已缴纳增值税和个人经营所得税。 3,23年第二季度收入140万(不含税),按查账征收申报了,暂估成本填了135万。 4,预计23年成本发生80万,利润大概60万。 5,请问年底纳税时是否这样计算: 60万*35%=21万-65500=144500*50%(200万内减半征收)=72250-60000(减除费用)=12250,这是要交得个人经营所得么?
老师,招待费的进项税额转出应该填在哪里
我公司对外销售一网站,网站平台以及服务费,请问应该开什么项目的发票名称呢
出口转内销,应收账款比如:出口泰国结算成人民币后:10万,申报表金额按照10万申报,税:(10万/1.13)*0.13,做账的时候,借:应收账款泰国10万,贷主营业务收入,10万-税(10万/1.13)*0.13,应交税费-出口转内销销项税(10万/1.13)*0.13 老师,这样入账的情况下,增值税申报表本月合计的销项金额,和财务报表中本月主营业务收入金额,不一致呀,有个销项税的差额,应该怎么处理
老师请问这个利润表体现缴的增值税没有?收入-成本是不是就是毛利了?毛利还要减去增值税才对?
招待费进项上期抵扣了,本期怎么转出,比如上期分录:借:管理费90 待抵扣进项税额10 贷:银行存款100,本期怎么调整转出
老师,给个工商年报的网址连接呗
1)全年采购成本至少比2024年节省10%下来; 老师您感觉这个指标考核采购合理吗?是不是太模糊了。应该怎样完善呢。
老师,您好,现在进项发票还有认证时间限制吗
老师,先把成本管理制度电子档发在群里怎么说,纸档请各部门同步签字
北京社保在异地生孩子是正常报销和津贴吗?
老师,增值税不用交了吧,所得税您算下具体交多少钱,您这边帮忙算下
核定率多少你没有说你条件不全算不出来。
免税的发票,增值税不需要缴纳。
经营所的都是按收入*5%*5%
120*5%乘以10%减1500减之前预缴
这个没有成本抵扣票,要交这么多税吗,
对的是的,你即使有发票也抵扣不了,因为你是根据收入交税。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。