这个转出与客户无关哦,这是你们自己的,意思就是这个福利费发票的进项你们不能抵扣

进项税只有认证过以后才能涉及进项转出这个科目吧? 比如我账上把福利费的发票做进项了,但是这个发票没认证,不会涉及进项转出这个科目,对吧?直接账上红冲刚刚的福利费进项税额金额就可以了,对吧?
老师,您好!福利费发票需要做进项转出,那认证的时候先计入进项税额,转出再计入进项税额转出吗?两笔分录,对吗?
那个福利费,不能低扣的,但是发票开了专票了,我做发票时候有做进项税额了,那认证如果认完怎么做进项税额转出,做进项税额转出要先做什么,然后分录在做进项税额转出
老师,请问福利费进项税发票认证转出的分录,这样对吗? 转出:借,管理费用-福利费 贷,应交税费-进项税 再借,应交税费-进项税 贷,应交税费-进项税转出 最后,借,应交税费-进项税转出 贷,应交税费-未交增值税
老师 对于福利费认证完之后做进项税额转出 那进项税额转出这个客户最后如何冲掉
除了在个税客户端报个税还能在哪里报个税
专票是不是种类数量总含税金额和合同上一致就行?是不是不用管发票上的不含税单价?只要总金额对是不是就行
请问对方是个人,我卖货用公户付款可以吗,没危险吧?我做账入库存,然后卖出去,我明年汇算清缴挑出来,都对吧?
老师我们是小规模纳税人,现在不是电商有报送收入,企业下面有淘宝跟拼多多,成本混在一起结转,我收入可以做提现收入吗
老师,员工就是一个月开工资,如果是10万块钱。交个税是多少?个税的那个比例表你能给我发一份吗?
老师我们是小规模纳税人,现在不是电商有报送收入,企业下面有淘宝跟拼多多,成本混在一起结转,我收入可以做提现收入吗
老师,我之前离职的公司社保每月正常申报但是一直处于欠缴状态,我要把社保转走的话之前的公司要做减员然后新的公司才能做增员是吗?有什么办法可以让社保不处于断交的状态呀?因为我快生孩子了要用呀
老师,公益服务行业协会,所属行业选择什么啊,建账套时候
老师您好,请问成本核算,仓库只显示领用具体材料,没有备注订单号或者品名,这样我怎么去核算ne
如何能快速填写现金银行收支的本年上期累计数
借:管理费用-福利费 应交税费(增值税)进项税额 贷:库存 进项税额转出 借:管理费用-福利费 贷:应该税费(增值税)进项税额转出 借:应交税费(增值税)进项税额转出 贷:应交税费(未交增值税) 老师 对于福利费进项税额转出后,最后应该税费(未交增值税)有余额 这个需要怎么才能平
最后对于科目:应交税费(未交增值税)这个科目的余额怎么平
这个这里平不了,这个要整个的看,你还有其他销项进项,增值税应纳税额=销项-进项+进项转出
这里的未交增值税相当于是进项转出金额
老师 那就是没必要把进项税额转出这个科目过渡到未交增值税对吧 ?那转出未交增值税一直有余额也没关系对吧?
是啊,未交增值税就是你要交的增值税,一般都是有余额的,你交了就没余额
这个我明白 主要是如果不把进项税额转出过渡到未交增值税里面 进项税额转出这个科目就一直有余额 所以就不知道如果处理转出未交增值税了
嗯嗯,就这样处理,没问题的
借:管理费用-福利费 应交税费(增值税)进项税额 贷:库存 进项税额转出 借:管理费用-福利费 贷:应该税费(增值税)进项税额转出 老师麻烦在看下这个就是完整的分录哦?
嗯嗯,是的,就这样做