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老师 对于福利费认证完之后做进项税额转出 那进项税额转出这个客户最后如何冲掉

2021-10-12 00:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-10-12 00:14

这个转出与客户无关哦,这是你们自己的,意思就是这个福利费发票的进项你们不能抵扣

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快账用户2694 追问 2021-10-12 00:21

借:管理费用-福利费 应交税费(增值税)进项税额 贷:库存 进项税额转出 借:管理费用-福利费 贷:应该税费(增值税)进项税额转出 借:应交税费(增值税)进项税额转出 贷:应交税费(未交增值税) 老师 对于福利费进项税额转出后,最后应该税费(未交增值税)有余额 这个需要怎么才能平

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快账用户2694 追问 2021-10-12 00:22

最后对于科目:应交税费(未交增值税)这个科目的余额怎么平

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齐红老师 解答 2021-10-12 08:44

这个这里平不了,这个要整个的看,你还有其他销项进项,增值税应纳税额=销项-进项+进项转出

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齐红老师 解答 2021-10-12 08:44

这里的未交增值税相当于是进项转出金额

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快账用户2694 追问 2021-10-12 08:50

老师 那就是没必要把进项税额转出这个科目过渡到未交增值税对吧 ?那转出未交增值税一直有余额也没关系对吧?

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齐红老师 解答 2021-10-12 08:55

是啊,未交增值税就是你要交的增值税,一般都是有余额的,你交了就没余额

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快账用户2694 追问 2021-10-12 09:12

这个我明白 主要是如果不把进项税额转出过渡到未交增值税里面 进项税额转出这个科目就一直有余额 所以就不知道如果处理转出未交增值税了

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齐红老师 解答 2021-10-12 09:15

嗯嗯,就这样处理,没问题的

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快账用户2694 追问 2021-10-12 09:19

借:管理费用-福利费 应交税费(增值税)进项税额 贷:库存 进项税额转出 借:管理费用-福利费 贷:应该税费(增值税)进项税额转出 老师麻烦在看下这个就是完整的分录哦?

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齐红老师 解答 2021-10-12 09:21

嗯嗯,是的,就这样做

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相关问题讨论
这个转出与客户无关哦,这是你们自己的,意思就是这个福利费发票的进项你们不能抵扣
2021-10-12
你好 借进项转出 贷应交税费,转出未交增值税
2021-04-08
借:管理费用-福利费 贷:进项税额转出
2020-10-15
1、是的。 2、对的。 3、不能红冲,需要先认证,然后做进项税额转出。
2020-01-11
你好,借应交税费应交增值税进项转出 贷应交税费应交增值税转出未交增值税
2022-07-12
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