收款的时候儿借其他货币资金贷预收账款,开票的时候儿借预收账款贷主营业务收入销项税额。
老师,请问我在一月份的时候把同事领取备用金购买商品做了其他应收款科目,二月份的时候同事把备用金购买的东西开了发票,因为这个备用金是代客户购买的产品,我现在需要怎么处理记账凭证
用企业微信收客户货款两次,第一次买东西是9月14号,没有开发票,第二次买东西是9月22需要开发票,让我把第一次买的东西一起开了,我该怎么做账写分录
我们购买设备,分3次付款,第一次预付款,第二次进度款,第三次验收款,第二次付款前,对方开了全额发票过来,但是设备还没送齐,需要我们付完款后半个月才能送完货过来,第二笔账务怎么做呢?专票
老师,公司有一笔货款分三次收到的,9月收到第一笔货款,但是客户说先不用开票,我9月就把这笔收入录入预收账款科目,10月客户让开货款总金额的发票,10月就收到了剩下两笔货款,那预收账款那笔,我怎样抵消?
老师您好 我们,公司有一个一般户一直就没有备案,然后公司在网上卖东西之后那个收入应该都转到一般户里了,然后提出来了,这个一直就没有背呀,嗯,然后但是呢,我们那个基本户每年都会开一期发票,嗯,每年开一次,嗯,这个为什么开这个发票呢?是因为我们公司在天猫网上买东西,然后那个嗯顾客们买东西的时候会用天猫积分来抵金额,然后呢天猫商城就让我们这个公司每年嗯给天猫公司开票,其实就是这个天猫积分的这个吧金额,但是发票上写的是防尘面罩,不是积分,所以我们这个,发票没有进项,也不会银行流水到账,我就是不知道这个这笔业务这个分录该怎么做,以前我都是现金收入做的这样的还交了好多的这个嗯工会经费就是做人工工资嘛,低所得还交了好多的工会经费和所得税
发现24年8月——25年5月,住房公积金分录都写错了,写的借其他应付款——代扣公积金1000,借管理费用公积金1000 贷银行存款2000,借应付职工薪酬公积金2000 贷应付职工薪酬公积金2000,这下该怎么办,借贷应付职工薪酬公积金应该是1000才对,2024年汇算清缴申报表也填的跟账上一样都错了,这个问题大吗,要更正吗
请问一下老师,招聘外地的新员工,入职时报销他来的飞机票和几天住宿费,是不是要作为福利费,申报个税,还是说不能报销呢
老师好!请问发现上年度管理费用录入数字偏少,想红冲再本年度入管理费用,请问可行吗?其账务处理是?谢谢!
老师,想问一下,事业单位编制合并报表吗,他在编制合并报表的时候是不是与企业编合并报表区别是不抵消内部的未实现损益
老师,专票交的增值税在工商年报里可以填在已交税费那栏吗
凭证在凭证管理里面删了,在记账凭证还显示怎么回事,怎么调整
工程款通过民工工资拿到了,要怎么从民工那里收回来,风险相对转小,请老师给支下招??
老师,6月刚刚注册的小规模公司,7月需要报税吗,没有业务,需要报那些税
公司扣法院诉讼费分录怎么写?
应交税费登在哪个账本?怎么登?单独起一页吗
做账不用管货款到账日期的吗?
这个你可以分开做账一起做,收入也是没啥问题的。
好的,谢谢老师
不客气,帮忙给个五星好评,谢谢您啦。