你好,附在凭证后面装订在凭证里

老师,我们发票冲红后对应的抵扣联和发票联是单独放,还是和凭证装订以前呢
专用发票的第二联抵扣联一般怎么保存?是单独装订保存还是附在凭证最后面?
老师,开的红冲发票抵扣联和发票联需要如何保管?单独保管还是装订在凭证里?
老师,抵扣联是单独装订成册还是同发票联一起装订在凭证里面?
老师,收到专票,发票联和抵扣联要放在一起装订入账么?还是说发票联入账本,抵扣联单独用文件袋保存不用装订入账
老师,我12月用应收法人对冲暂估20万,打算明年汇缴调增这20万,这样做税务稽查风险大吗(感觉金额有点大)
ERP多入材料50.88元,但是实际我们少付50.88元,那我们这边入账要调减材料入库吗
公司为一般纳人,年底可以计提税,还是1月交税时再做账,现在计提不准?
老师好,因为调账了,4季度的管理费用成负数了可以不
朴老师,工资个税,一般是实际发放工资次月申报缴纳个税,但是我公司是计提的次月申报缴纳个税如何调整,麻烦朴老师详细说下谢谢
公司经过招标更换车辆电池,合同付款分三批,头款百分之三十已经由财政补贴直接支付厂家,现在财政补贴无法到位,合同到期,厂家催款,商量一致,想由公司账户支付100万给厂家,但是具体账目应该怎么做呢?科目应该怎么写?
老师,项目上民工、和班组、包工头带来的人,可以在我们单位报销差旅费吗?
暂估入账并且结转成本了,后续收到发票冲暂估,暂估的金额大于实际金额,也结转多了,是不是多结转的也冲掉就行了
老师 员工租房开的发票是个人抬头,可以报销吗
请贾苹果老师回答谢谢!,其他人勿接,老师企业所得税申报表里面资产损失是什么意思啊!指哪些