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老师,8月份已确认收入20000,我做了主营业务收入处理,9月份退款10000,该如何记账处理呢

2021-10-12 16:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-10-12 16:23

你好,做之前确认收入时的反分录即可

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你好,做之前确认收入时的反分录即可
2021-10-12
你好 8月份收入(已做主营业务收入),9月退回款项,9月份的分录是 借:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额),  贷:银行存款 借:库存商品   ,贷:主营业务成本
2021-09-27
你好! 9月份先冲减8月份未开票收入 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费…应交增值税(销项税额) (金额用负数表示)
2019-09-08
借预收账款贷、银行存款。
2024-06-20
你好,做收入处理了给对方开了发票,退回来的,做相反分录的
2021-05-28
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齐红老师 | 官方答疑老师

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