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老师,我今年8月份开了一张发票,记入了应收账款,9月份收到款项,忘冲应收账款了,又记入了主营业务收入,增值税已缴纳,现在如何更正,是否可以冲减11月份的增值税

2023-12-05 23:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-05 23:06

您好,这个的话是可以冲减11月份的增值税

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快账用户1285 追问 2023-12-05 23:10

我现在如何做这个更正凭证,8月开发票时借:应收账款,贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税,9月收到款项时借:银行存款,贷主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税,我现在如何更正这个凭证

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齐红老师 解答 2023-12-06 07:44

你现在收入做重复了,冲销九月份的那一笔账务处理就行

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您好,这个的话是可以冲减11月份的增值税
2023-12-05
你好,你当月的正数收入加负数收入合计是多少?
2020-12-23
 你好;   是的。 这个直接   借贷方不变。 金额负数即可    
2022-05-18
同学你好 1月按照正确的入账 不红冲没事 现在红冲就行了
2021-02-25
你好,按照11月份这笔业务做负数就可以
2024-01-03
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