您好,做借其他应付款,贷主营业务收入,应交增值税

你好,公司刚开立对公户,法人从自己私户转了1万块钱到对公户,过几天又从对公户把钱全部转到自己私人账户上了,请问存款时会计凭证可以借银行存款,贷其他应付款对吗?,转走钱后是否可以做,借:其他应付款 贷:银行存款?我这样做分录对吗?
请问之前做的挂账 借,银行存款 贷,其他应付款~法人 因为法人把钱转进公户,以为是法人自己的钱 现在法人说都是无票收入,他提供服务人家把钱给他,他才转进公户的 这样我怎么改?
老师,您好!我们公司以前的法人(A),打了80万进公司账上,然后现在换成了法人(B),以前法人(A)打的钱是现在法人(B)转给他的,现在法人(B)想把钱给取出来,但是转账也是转到现在法人(B)的账户上啊,因为以前法人(A)是聘用的,不能转给他了,那账上有80万的其他应付款-以前法人(A)要怎么冲平啊?
这样是不是算法人自己掏钱买先采购了货物,然后对公账户转账给法人都是这样做账是这样做账的借:其他应付款/法人贷:银行存款
老师有个问题请教一下,公司实缴,他公司名义贷款进来,公司在把贷款的钱以借款打给另外一个人,这个人在把钱打给我们法人。法人在把这个钱打到公司作为投资款,那么贷款来的钱打给借款的那个人,账务处理借其他应收款,贷银行存款。这个其他应收款到24年底要还回来对吧,
公司以前在建工程余额有4千万,主要是厂房装修款,今年6月老板跟税局沟通全部转固,但是财务账务没有转固,现在我去问才知道,那么我账务需要在11月转固,然后补计提7-11月折旧,那么之前的申报表需要改申报表吗
老师,公司给员工发的福利品,这些都要算在工资里,申报个税吗?比如奖励手机给业绩好的员工,价值2000。员工工资是5000。那得给他申报7000的工资?
老师,设计服务*打印费。这样开票,没啥问题吧?
你好老师,公司注册资金300万,A持股15万,比例5%,现在要换股东,这个怎么交税,大概多少
产品成本包含产品成本+头程+操作费+尾程 ,附加值:总成交金额,评估我们的广告费比,计算出广告费。老师,产品成本我会算,这个附加值总成交金额怎么评估,现在是海外仓跑水单,算附加值起啥运用
请问管理会计继续教育在那里学习
我去年12月的时候暂估了成本10万,我在1月份就申报纳税,直接做了汇算清缴,然后在3月份我收到了25万的成本票,我也没有红冲,我直接剪掉这10万,就当时做了15万的成本,有问题么
老师,个体户也能申请一般纳税人的吗?
文文老师,国际货运代理公司的报关业务,和国内段的运输服务我们要开6个点和9个点的发票给客户对吗?我们是免税企业可以开有税点的发票吗?
老师,小微企业,是企业需要经营一年以上,才能认定呢吗?我们是今年七月新成立企业,十一月申报增值税的时候,我选择了小微企业那项,附加税享受了减半征收,可以吗?税务局那边会有什么严重 后果吗?(经过核算,我们企业一年经营后能成为小微)
借,银行存款 贷,其他应付款~法人 借,其他应付款~法人 贷,主营业务收入 应交税费~销项税 老师,我不大明白含义,是还钱还是什么意思?怎么能讲的通?
这个就是冲老板往来,其他应付款或者其他应收款都可以,看你账上之前挂啥,
老板代收货物,转入对公账户借,银行存款 贷,其他应付款~法人
借,银行存款 贷,其他应付款~法人 之前这样做的,是因为老板用自己的钱给了公司,所以公司欠着老板的,所以这样做
同步应该还做借其他应付款,贷主营业务收入,应交增值税,其他应付款就平了
只是过渡下通过老板账户
老师,账平了是不假,然后他这个是无票收入我肯定要做收入,关键是,借方其他应付款~法人,公司不欠法人钱了吗?
平掉啊,借,银行存款 贷,其他应付款~法人 借,其他应付款~法人 贷,主营业务收入 应交税费~销项税 那就不欠了
贷,其他应付款~法人 借,其他应付款~法人 对冲了,
是啊,账平了 但是怎么理解呢?
借,银行存款 贷,其他应付款~法人 这个是公司欠法人钱 借,其他应付款~法人 贷,主营业务收入 应交税费~销项税 这个就是为什么收入多了,我就不欠法人了,收入多和不欠法人有什么关系?
要是你们先销售 正规是这个放前面,借,其他应付款~法人 贷,主营业务收入 应交税费~销项税 之后钱转公户做借借,银行存款 贷,其他应付款~法人
先销售 后收款,是收入需要做前面才对,
那是老板私户收取公司收入了,这个就是为什么收入多了,我就不欠法人了
要是你们先销售 正规是这个放前面,借,其他应付款~法人 贷,主营业务收入 应交税费~销项税 之后钱转公户做借借,银行存款 贷,其他应付款~法人 老师,先销售我感觉不能用其他应付,应该用其他应收,因为公司要把这个钱问老板收回来,对吧?
其他应付款只是个过渡科目。主要是看你们之前挂老板是挂其他应付款还是其他应收款,一个具体名字不能挂2个往来,所以使用其他应付款可以,