你好,没问题,这个是可以的。
老师好!个体工商户经营所得在3月底完成,2020年的成本5月才能拿到,汇算清缴还是暂估成本,可以吗?
老师好,年底前暂估成本处理不完,得到明年3月左右可以补齐,汇算清缴前补齐可以吗?
这年底可以暂估成本吗,然后明年汇算清缴之前把票票补上
老师你好,2021年的成本发票可以在2022年汇算清缴前补齐可以吗?
老师,我2022年暂估的人工费,在12月底我冲不完,可以吗?是不是在明年汇算清缴之前冲回就可以呢
你好,我从农民手里替外地的商贩收水果,我开票给商贩开什么票?
请问老师,劳务关系或劳务派遣公司派来的员工,我们用人单位付劳务费,需要按照劳务报酬代扣代缴个税吗?
印花税计提是依据销售发票和采购发票合计数吗还是只计算销售收入的
员工A来报销,对公付款给员工 借:销售费用—员工A 贷:其他应付款—员工A 借:其他应付款—员工A 贷:银行存款 以上两个分录可以合并成下面分录吗 借:销售费用 贷:银行存款
金蝶软件里面资产负债表中应收账款年初余额:-13218,税务局资产负债表中预收账款年初余额:13218,这两个是不是都对,其他数据都一致,就这两个正负数
老师您好!请问制造费用-职工薪酬下面可以设三级科目劳务派遣费吗
老师好!~施救拖车合作事项,修理厂占60%,我公司占40%,假如收到一笔200施救费,我公司小规模纳税人,该怎么做分录。哪个是对的呢 一、1. 确认收入时 借:银行存款 200 贷:主营业务收入 198.02 应交税费 - 应交增值税 1.98 2. 分配收益时 借:主营业务收入 120 贷:其他应付款 - 修理厂 120 3. 支付修理厂款项时 借:其他应付款 - 修理厂 120 贷:银行存款 120 二、借:银行存款 200 贷:主营业务收入 79.21 应交税费 - 应交增值税 0.79 其他应付款 - 修理厂 120
我们公司租用别人的无形资产入什么科目
为啥有的小规模既要交企业所得税,又要交个人所得税
老师,25年7月份注册的个体工商户,25年三季度开普通发票不含税销售收入146732.87如何填写增值税及附加税申报表
那把明年3月份补的成本放在今年暂估的月份里就可以了吗?
就是暂估成本必须放在今年12月之前,因为汇算清缴报的是今年1-12月收入,成本,是吗
对,放到暂估成本的会计分录里面就行。
就是明年的票据,单据可以放到今年暂估里边吗?月份不对应
对没问题,这个是可以的。