您好,
借:预付账款
贷:应付票据
收到发票
借:费用或成本
贷:预付账款

票据户收到了钱用来解付应付账款应该怎么做分录
老师请问,我们支付的劳务分包款 钱已付 发票还没收到 付钱时和收到发票时分别应该怎么做账呢
老师请问应付账款里有笔钱现金付了 这个钱怎么处理呢?开的专票。但是没得收据。怎么做账呢?
你好,收到一张10万承兑汇票,然后这张票没办法直接付给别人,然后找三方机构换了一张11万的票,然后再把这11万的票付出去,这样怎么做账呢
老师好,如果先付项目的报名费,然后再收到发票,该怎么做分录呢?
刚接手一家劳务派遣公司,本月申报增值税的时候,有存在不开票的代收代付部分的款项,如果填写到申报表跟开票系统对不上,请问这部分要不要填写到申报表?属于一般纳税人差额征税方式
刚接手一家劳务派遣公司,本月申报增值税的时候,有存在不开票的代收代付部分的款项,如果填写到申报表跟开票系统对不上,请问这部分要不要填写到申报表?属于一般纳税人差额征税。
您好老师,土地使用税开始缴费时间就是土地出让合同买下次月开始,结束时间那个条件
小微企业资产5000万/营业利润300万
#提问#子公司和母公司之间,母公司的盈利比较好,利润多,怎么通过合法途径,把母公司的款转入子公司呢?
老师,我想问下,长期股权投资里,新准则下,非同控的审法评费是计入初始投资成本吗?
请教老师,关于2024年7月1日前注册的公司注册资本实缴是怎么规定的
老师你好,我在填写长期资产关联表的时候,填写原值按发票上面填写,合计97万,但系统提示应大于500万,还有调整日期不能为空,可是我们这两台车合计就是这么多钱啊,难道是500万以下不用做关联吗?
#提问#老师,您好!如果分公司的员工底薪在分公司发,但是提成通过总公司发,在总公司报个税,这种做法是否可行?
老师增值税一般纳税人进销项用为用结转呢,
那完了应付票据在贷方就不用管了吗
借:应付票据
贷:银行存款
到时银行存款会减少的
银行没付出去钱,就是付的票据,没接触过票据的账,老师可以详细的发一下和票据相关的分录吗
这个到时会直接从公账上面扣的
收到票据以后做借:银行存款贷:应收账款,付款的时候借:应付账款贷:应付票据,票据付完以后再做个借:应付票据贷:银行存款,是这样吗?
是的,是的,就是这样的
收到票据以后做的是借:应收票据贷:应收账款,付出去的是借:应付账款,应付账款,这样做的话账就不平了是吧
借:应付账款
贷:应收票据
这样冲就可以了