属于错误的编制财务报表。
老师,资产负债表和利润表的未分配利润不一致,原因是我资产负债表贷方的应付利润有余额,这样是正常的吗? 资产负债表未分配利润-805,利润表金额-735,相差刚好是资产负债表应付利润余额70
老师一季度的财务报表是跟据利润表和资产负债表填,但是填利润表的数是填本期金额还是本年累计呢,还有资产负债表其末和期初都要填吗,利润表和资产负债表的填报格式和做账软件里的格式报表列式一致吗
老师,利润表的内容对着什么资料填?每月没结转损益,需要自己填资产负债表和利润表,资产负债表比照科目余额表填。利润表呢?
如果每期的资产负债表利润表跟自己账务处理的资产负债表和利润表都有小额差异可以吗
老师您好:利润表和资产负债表直接的公式:利润表本年累计金额+资产负债表未分配利润期初余额=资产负债表未分配利润期末余额,那如果有以前年度损益调整怎么办?
工资表的代扣餐费入账其他应收款,那么本月菜金调整是否是(原代扣餐费1000菜金5000)分录:借:费用:5000-1000借:其他应收1000借:应付职工薪酬:5000-1000贷:应付职工薪酬:5000-1000贷:银行5000
老师,有知道项目包清工,收取税管费5.5,进项税抵7%!这样合理吗?
老师,我们是外贸企业,货代公司给我们开的海运费和保费,以及杂费的发票应该怎么开?他们想合在一起开可以吗?
老师,我公司租的办公室,日常交的水电费房东这边不给开发票,说是水表和电表都是他们名下的户,没法给我们开票。请问这种要怎样处理呢!
请问我们去年有一张费用专票用于了免税项目还抵扣了,现在能让对方开红字,然后我们下个月做进项转出么?这样就不用交滞纳金了,不知道可不可以
工资表代扣员工餐费,入账是贷:其他应收款。本月菜金入账是借:费用,贷:应付职工薪酬福利费,在借:福利费,贷:银行存款。那么怎么调账呢?本月餐金的费用要减掉员工餐费吗?福利用不用?
小规模纳税人一个季度不超过30万交税吗
老师,企业200万以内利润,所得税税率是5%?
请问小规模纳税人开租赁费税率是1%吗
老师您好,个体工商户小规模纳税人收到13%增值税专票可以入帐吗?会存在税务风险吗?