借预付账款贷银行存款27000九月份借预付账款贷银行存款52000 分摊 从几月份开始租赁的
老师,我想问下,八月份付了房租27000九月份付了52000半年的房租是77610,发票是开了77610是九月份开的,我要怎么做账呢
老师,我三月份支付了5月至10月半年的房租,3月份我怎么做账?有发票!
老师,我三月份支付了,5月至10月半年的房租,3月份我怎么做账?有发票
2022年九月份预付2022年下半年的房租以及2023年1至6月份的房租,一共预付了一年的房租,九月份付款时,会计分录借:预付账款贷:银行存款,每月摊销费用会计分录是借管理费用。贷:预付账款,请问2022年十月发票到的会计分录?
我是小规模公司,去年三月份成立,九月份支付了全年的房租,并且对方开具了房屋租赁发票,我直接计入到了管理费用,没有分摊,现在我要怎么调账
老师以办税的身体进入电子税务局,开具发票扫脸的时候扫法人脸可以吗,
老师外部人员给公司写内部稿件。开票是劳务费-写作费吗?还是什么!
老师,这种业务,是第三方给开票,扣除管理费,付多少税点是比较合适的?
老师请问一下,政府补助的营业外收入需不需要计提印花税
老师,别人租我们的房子,现在要退押金不住了。押金2200,有水费物业费(是租户缴纳)600元,现在从押金扣了。这600入什么科目。
残保金申报的时候离职人员算吗? 算的话怎么样的规则………?1—8月离职的话怎么算……?
结账提示这个,怎么操作呀
老师好,高新技术企业和小微企业可以同时享受税收优惠吗?
老师,我们出房子,对方公司来经营餐厅,两个公司分利润,我们出房子这一方做账,收入我们记账,经营餐厅这个公司买东西都是以我们的名义购买,最后他们每个月提供的发票要达到收入80%.这样做账可以吗
A是房东,B是承租方,现在AB签租赁合同,但之后B租的房子实际C在使用,那么B向A付款备注租金20万,C向B付款备注租金20万,这样的操作对不对?有什么风险么?
半年的,6.1到11.30的,付的
收到发票后咋做账的
你好,九月份儿借管理费用贷预付账款77601/6*4
那五万二呢
都分摊进去了 九月份借预付账款贷银行存款52000 分摊 从几月份开始租赁的 2021-10-13 17:58:48 这里写了
那收到发票那个税进项咋记
九月份借预付账款 进项 贷银行存款52000
我说收到77610的发票,还有进项,这个分录怎么写
借预付账款贷银行存款27000 九月份 借预付账款 进项 贷银行存款52000 预付账款25601 借管理费用贷预付账款77601/6*4
没懂,我是九月份收到78610的发票的
77610发票的九月份
九月份抵扣了之前的预付 和银行 预付借方有余额 表示提前支付的 77610的吧 你看你第一个
你怎么没有听懂我的意思呢,他八月付了27000九月付了52000这就是银行存款减少了79000他半年的房租应该是付77610就是九月份收到开来的专票77610我说八月九月怎么做账?你就把分录给我写出来可以吗
借预付账款贷银行存款27000 九月份 借预付账款 进项 贷银行存款52000 预付账款25610 借管理费用贷预付账款77610/6*4 写了 这个不能看下嘛 预付账款和你发票对不起来 预付账款有余额 余额借方7900-77610 就是这个差额 表示你提前支付的
那进项税怎么做
借预付账款 进项 贷银行存款52000, 预付账款25610 在九月份做了进项啦,这个进项就是应交税费,应交增值税进项。
你怎么还没懂我的意思,我是说发票上的6408.17这个进项不需要写分录吗?
写 写了 九月份的第一个分录就是 写了进项 不知道发票金额税额 所以没有写数字 你再仔细看下
你就把完整的分录对应着数字给我写出来就可以了,不用给我讲
发票金额税额 多少 税率多少 写数字 得知道这些 要不咋写