借预付账款贷银行存款27000九月份借预付账款贷银行存款52000 分摊 从几月份开始租赁的
老师,我想问下,八月份付了房租27000九月份付了52000半年的房租是77610,发票是开了77610是九月份开的,我要怎么做账呢
老师,我三月份支付了5月至10月半年的房租,3月份我怎么做账?有发票!
老师,我三月份支付了,5月至10月半年的房租,3月份我怎么做账?有发票
2022年九月份预付2022年下半年的房租以及2023年1至6月份的房租,一共预付了一年的房租,九月份付款时,会计分录借:预付账款贷:银行存款,每月摊销费用会计分录是借管理费用。贷:预付账款,请问2022年十月发票到的会计分录?
我是小规模公司,去年三月份成立,九月份支付了全年的房租,并且对方开具了房屋租赁发票,我直接计入到了管理费用,没有分摊,现在我要怎么调账
老师,月收入不到10万,两费减免,城建税是减半还是全额交
老师您好请问,新的企业所得税表,现在是季度,事项1工资 计入成本和实际支付,填写今年累计金额还是季度金额?
企业所得税表这个月变了,职工薪酬第一行和第二行怎么填,第二行金额大于第一行,第二行金额大于个税系统的工资正常吗
老师账上库存商品比实际仓库库存多20万,可以用管理费用冲库存吗?
增值税减免2% 需要单独计入营业外收入去申报企业所得税吗
你好 当月购进设备 当月出租 开票10个月的租金 当月确认收入还是开始折旧的时候确认收入
这大写写的正确吗?。。。。
老师,请教:小规模纳税人,无票收入未超30万,30600,我要怎么填表申报?
老师下午好!我想问问购销合同的合同税率是多少
老师你好!所得税季度申报时,新增职工薪酬一项中,实际支付给职工的应付职工薪酬 取数 是填写应付职工薪酬 二级科目工资的 本年借方发生额是吧?这里包括给职工发的奖金吗?我们单位去年年底计提了17万的一个奖金,今年25年1月发放的,这次填写 【实际支付给职工的应付职工薪酬】一项里是不是不包括这17万元,谢谢
半年的,6.1到11.30的,付的
收到发票后咋做账的
你好,九月份儿借管理费用贷预付账款77601/6*4
那五万二呢
都分摊进去了 九月份借预付账款贷银行存款52000 分摊 从几月份开始租赁的 2021-10-13 17:58:48 这里写了
那收到发票那个税进项咋记
九月份借预付账款 进项 贷银行存款52000
我说收到77610的发票,还有进项,这个分录怎么写
借预付账款贷银行存款27000 九月份 借预付账款 进项 贷银行存款52000 预付账款25601 借管理费用贷预付账款77601/6*4
没懂,我是九月份收到78610的发票的
77610发票的九月份
九月份抵扣了之前的预付 和银行 预付借方有余额 表示提前支付的 77610的吧 你看你第一个
你怎么没有听懂我的意思呢,他八月付了27000九月付了52000这就是银行存款减少了79000他半年的房租应该是付77610就是九月份收到开来的专票77610我说八月九月怎么做账?你就把分录给我写出来可以吗
借预付账款贷银行存款27000 九月份 借预付账款 进项 贷银行存款52000 预付账款25610 借管理费用贷预付账款77610/6*4 写了 这个不能看下嘛 预付账款和你发票对不起来 预付账款有余额 余额借方7900-77610 就是这个差额 表示你提前支付的
那进项税怎么做
借预付账款 进项 贷银行存款52000, 预付账款25610 在九月份做了进项啦,这个进项就是应交税费,应交增值税进项。
你怎么还没懂我的意思,我是说发票上的6408.17这个进项不需要写分录吗?
写 写了 九月份的第一个分录就是 写了进项 不知道发票金额税额 所以没有写数字 你再仔细看下
你就把完整的分录对应着数字给我写出来就可以了,不用给我讲
发票金额税额 多少 税率多少 写数字 得知道这些 要不咋写