你好,负数冲掉,不需要交税不用计提
老师,我第二季度申报企业所得税的时候,弥补以前年度亏损后,应纳所得税本年所得税额是206191.9。提示符合小微企业减免,减免额185572.71,实际缴纳2061919.19。那我计提应该按哪个金额计提呢?
老师,去年企业亏损,6月缴纳所得税的时候用于弥补了上年度的,所以未缴纳所得税,但6月是盈利的,也计提了所得税,但并未实际缴纳,这要怎么处理账务呢
企业所得税上年汇算清缴已退款,为啥今年的企业所得税还可以一直弥补上年亏损?报表上按利润总额计提企业所得税,但所得税申报表弥补亏损后就不需要缴纳所有,这种情况账上还需要计提企业所得税么?弥补亏损的企业所得税需要进行账务处理吗?
老师,计提的企业所得税,实际弥补以前年度亏损没有缴纳企业所得税,这个计提点所得税怎么处理合适?
请问我计提的企业所得税未缴纳,弥补以前年度亏损了,计提的这笔 企业所得税如何处理
老师,请问为什现在全电发票填写了开户行和账号也不会显示了呢?
变更税务系统的财务负责人线上可以做变更吗?
老师个税户经营所得先报税后做账,如果账上成本比个税申报表的成本多了挺多,但是交税了,这样可以吗
老师你好,我想问下就是房租这块由前面的预付账款现在把这个房租按时间分成短期租赁和使用权资产,这个使用权资产也没涉及过,有没有简便的方式帮我理顺一下这个逻辑,及所需要用到的一些科目,我们审计这边做了测算表
在税务上,差旅费报销给有什么要求
老师,股东入股 一定要本人的卡转入吗? 如果让他老婆的卡转入股本金或者他弟弟的卡转入股本金算不算 还是只能算往来款(因为法人的卡跟别人在打官司,卡冻结了)
1 结转时未分配利润 本年利润相关会计科目有哪些 2 未分配利润 本年利润在借方表示亏损还是盈利,怎么理解的解释一下
老师,请问一下卖手机的公司,客户只提供名字,身份证号码不提供,可以直接开名字吗
去年开重了一张发票,今年红冲,小企业会计准则,直接借预收账款负数 贷主营业务收入负数 应交税费应交增值税销项税额负数,可以吗
老师,在吗,我想请问一下,电子税务局里面的财务报表数据和账里面的财务报表数据不一致,之前的需要调成一样的吗?
那就直接不用计提了吧?
是的,不需要计提 ,直接负数冲你之前计提的