咨询
Q

9月份收到的发票,但是为付款,那么入账时间先把发票入账,后期付款时再冲销这边钱吗?还是9月份的发票等到10月份付款时再一起在10月份入账好呢?

2021-10-14 10:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-10-14 10:05

你好 ; 你实际业务是什么 ; 描述下这样好判断科目 ; 几月付款 几月收到发票这样好判断下

头像
快账用户8425 追问 2021-10-14 10:06

办公室装修的广告设计服务费用,9月份8日对方已开出发票,估计是在10月份要付款

头像
齐红老师 解答 2021-10-14 10:11

你好 ;     那么你就    9月实际也产生了这个费用了。 你做:借费用 贷  其他应付款 ; 10月 借其他应付款贷银行存款;   

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好 ; 你实际业务是什么 ; 描述下这样好判断科目 ; 几月付款 几月收到发票这样好判断下
2021-10-14
您好!可以12月份计入费用冲减其他应付款的。
2021-01-12
你们这个货物几时到的公司,先付款可以先做应付账款
2019-12-29
你好,可以做到九月份的。
2022-10-19
你好,对的是的,是这么做的。
2022-05-18
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×