你好,买税控盘可以全额抵税的账务处理,支付时: 借:管理费用 贷:银行存款 一般纳税人抵减时: 借:应交税费——应交增值税(减免税款) 贷:管理费用 小规模纳税人,抵减时: 借:应交税费—应交增值税 贷:管理费用
去年的税控设备费用280和今年税控设备维护280之前都没抵扣税,现在申报第三季度可以一起抵扣吗?减免申报表里怎么填?是填期初560还是本期560呢?
税控续费怎么写分录,以后每年续交的费用可以全额抵扣增值税吗
税控设备续费280怎么入账做分录可以在后期分多次抵扣增值税呢
公司的账户要提取现金,可以有哪些理由?
请问公司员工出差取得网约车发票,可以抵扣吗?
工资表的代扣餐费入账其他应收款,本月报销菜金支付5000,然后工资表代扣员工餐费1000,(员工需支付给公司共1000,在发工资的时候扣了),现在就这个扣的1000去调整本月菜金,那么,本月菜金调整是否是(原代扣餐费1000菜金5000)分录:借:费用:5000-1000借:其他应收1000借:应付职工薪酬:5000-1000货:应付职工薪酬:5000-1000货:银行5000
老师,给台湾顾客开发票查不到他的税号是怎么回事,可以怎么操作?
老师您好,我们是二手车交易市场,这个月由纸质版发票换成了数电票开错了一张发票,红冲不了,说要销售方才可以红冲。那这样我们以后是不是都不可以开错发票
工资表的代扣餐费入账其他应收款,那么本月菜金调整是否是(原代扣餐费1000菜金5000)分录:借:费用:5000-1000借:其他应收1000借:应付职工薪酬:5000-1000贷:应付职工薪酬:5000-1000贷:银行5000
老师,有知道项目包清工,收取税管费5.5,进项税抵7%!这样合理吗?
老师,我们是外贸企业,货代公司给我们开的海运费和保费,以及杂费的发票应该怎么开?他们想合在一起开可以吗?
老师,我公司租的办公室,日常交的水电费房东这边不给开发票,说是水表和电表都是他们名下的户,没法给我们开票。请问这种要怎样处理呢!
请问我们去年有一张费用专票用于了免税项目还抵扣了,现在能让对方开红字,然后我们下个月做进项转出么?这样就不用交滞纳金了,不知道可不可以
8月份给客户开专票价税合计8200 ,增值税81.19 9月份交的税控设备费用280,是不是九月份做了抵扣增值税的分录就不用计提城建税了呢?
九月份做了抵扣增值税的分录就不用计提城建税了
请问老师,我这次抵扣了81.19,分录是 借:应交税费—应交增值税 81.19 贷:管理费用 81.19 280还有剩余的抵扣额,下次再发生增值税,直接还写前面这个分录就可以了吗
你好,一般去需要全部抵扣的
那是说我这个81.19不能抵扣,还是这个280只能抵扣一次呢?
这个280只能抵扣一次
好的,感谢
不客气,如果对解答满意可以五星好评哦