你好,需要交的,你还有10万。
老师,请问一下,比如我第一季度本利润借方余额50万,第二季度本年利润贷方余额30万,相当于一季度+二季度本年利润的余额还是在借方20万,那么我第二季度挣的30万需要交所得税吗?
老师,我去年未分配利润是负数+8万,今年第一季的本年利润也是负数-6万,现在第二季度有收入了本年利润贷方余额46万,那我的应纳税所得额是怎么计算啊
您好老师 请问22年初利润分配是借14万,第一季度本年利润贷方11万,第二季度贷方11万,第三季度贷方8,我哪个季度需要缴纳所得税,还是说都不用,谢谢老师
第一季度利润总额12万,交所得税3000;第二季度亏损;第三季度累计利润总额21万; 2022年期初未分配利润借方19.8万,这个是不是我可以弥补的金额? 21万-19.8万 小于 12万 所以这个季度我不用交所得税?
2022年初单位未弥补亏损是100万,利润表第一季度盈利20万,第二季度亏损-50万,第三季度亏损是-10万,电子税务局第一季度申报企业所得税利润总额是20万减去未弥补亏损20万企业所得税就是0,第二季度申报利润总额是-30万,第三季度申报利润总额是-40万,这样申报下去,我的利润总额-40万,我还用了以前的未弥补亏损20万,那我不是亏了20万
2×21年1月1日,甲公司以银行存款672万元从非关联公司购入乙公司20%有表决权股份,取得对乙公司的有重大影响,当日,乙公司可辨认净资产账面价值为1030除一项Q存货公允价值大于账面价值25万元以外,其他可辨认资产和负债的账面价值与公允价值相等。本次投资前,甲公司不持有乙公司股份且与乙公司不存在关联方关系。编制取的长投时的入账分录? 主要问题想问,初始入账时的比一比,需不需要考虑条件中的:除一项Q存货公允价值大于账面价值25万元。 如672 VS(1030+25)×20%=211
公司的法人,不在公司开工资,他的个税用在这个公司报吗
小规模纳税人是服务型企业,税种核定里有服务类的项目,但不是生活服务,开具了生活服务类的发票,但未进行税务核定,并申报和缴纳了增值税,这应该怎么办,税务核定能补办嘛
老师好,我们有一个推广服务。为了这个推广服务而发生的,咖啡费用,餐费,水果费和展会的鲜花费,这些费用都直接计成本吗?餐费和鲜花费如果有专票的话能抵扣吗?
个体工商户有开具专票,每期税局帮忙自动申报的,现因为这季度有开了专票,让重新更正。现在更正,填了专票金额,为什么一直不显示应纳税金呢?
老师,你好。请问公司清税注销转入营业外收入的其他应付款需要交增值税吗?谢谢
老师,制造业每个月缴纳社保,我计提时,是把所有的管理人员缴纳的养老医疗各种加起来然后做到借管理费用~社保 还是说总金额怎么按人头或者工资金额分配?
A企业在一年前给B企业对公账户汇了一笔款,还没有开具发票,由于A企业经营不善,A企业已注销,原A企业的法人代表要求B企业,退还该笔款项到原法人代表的个人卡里,退还之前,B企业应该让A企业提供什么证明,才能给B企业法人代表退款?
老师什么是劳务税。 工程用柴油由甲方或总承包单位提供来源,施工队按实际使用柴油量,按实际使用量每天付款。价格以当地市场挂牌价,含13%的税,可用于抵扣劳务税。
个体工商户更正增值税申报数据,重新填列专票金额,为什么没有重新计税呢
哪里有10万,一共加起来亏了20啊
你好,一二季度借方20 第三季度贷方30。 那合计起来不就是10
老师,你没看到我说的一季度50,二季度30,相当于合起来就是借方20吗??我什么时候说第三季度贷方30了
我看错了 第二季度起不交