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请问老师,我司收到2个月前预付服务费的发票,会计分录怎么做?

2021-10-14 12:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-10-14 12:34

你好;  之前的  2个月你有做计提费用吗?  费用是几月发生的 

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快账用户1463 追问 2021-10-14 12:36

2个月前,从公户支出款项后 做的分录是:借 预付账款~A公司,贷:银行存款

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齐红老师 解答 2021-10-14 12:37

你好;  现在做 :借管理费用-服务费贷 预付账款   

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快账用户1463 追问 2021-10-14 12:39

好的,谢谢

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快账用户1463 追问 2021-10-14 12:41

摘要写什么

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齐红老师 解答 2021-10-14 12:42

摘要写   收到某月发生的费用发票 冲预付款 

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相关问题讨论
你好;  之前的  2个月你有做计提费用吗?  费用是几月发生的 
2021-10-14
下午好啊,上月不用调整 ,借:管理费用-咨询服务费 贷:预付账款 往来全平了
2023-04-27
这个几时开发票,按月开话,借银行 贷预收账款,这个按月做借预收 贷主营业务收入,应交增值税,要是之前收款就开发票,那这个借银行 贷预收 应交增值税,
2020-08-18
借工程施工分包款,贷银行 确认收入之后,借主营业务成本 贷工程施工
2023-06-08
你好,这个你可以进入借长期待摊费用贷应付账款。
2024-10-12
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