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老师,你好!公司收到技术服务费的发票22500元。(月初预付7000元),月底收到发票。可要计入待摊费用吗?分录应该怎么做?

老师,你好!公司收到技术服务费的发票22500元。(月初预付7000元),月底收到发票。可要计入待摊费用吗?分录应该怎么做?
2023-04-27 10:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-04-27 10:10

你好;  是的; 一年内的技术服务;你做账 : 借预付账款贷银行存款; 按月分摊  借管理费用 -技术服务费贷 预付账款   

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你好;  是的; 一年内的技术服务;你做账 : 借预付账款贷银行存款; 按月分摊  借管理费用 -技术服务费贷 预付账款   
2023-04-27
借,预付账款 贷,银行存款 借,管理费用 贷,预付账款
2021-01-07
你好 三月份用了多少的,你这个不能根据发票来做了,因为你在三月份的时候,你四月份五月份六月份根本就没有发生,不能做费用。
2022-07-08
同学你好,是计入成本;
2021-01-18
你好,当时分录是怎么做的?借预付账款贷银行存款吗?
2021-12-21
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齐红老师 | 官方答疑老师

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