您好 借:管理费用-社保费 贷:应付职工薪酬-单位社保费 借:应付职工薪酬-单位社保费 借:其他应收款-个人社保费 贷:银行存款
老师你好,计提社保和支付社保的分录
老师,计提社保和支付社保的全过程分录是怎样的
老师,计提社保和支付社保的分录怎么写啊
计提和支付社保的分录怎么写
老师,计提社保和缴纳社保的会计分录怎么写
为什么电信公司开的电子发票(普通发票) 征收率是免税的?
老师,申报的工资怎么做分录
老师,请问我们有个员工,不经常在这边上班,经常负责去沟通一些业务,采购也同时跟销售单位对接,这样他的费用是入到销售费用还是管理费用好点
老师,公司账上的一个固定资产扣除折旧后还有50万净值,然后卖出去发票开50万,企业所得税要交多少吗
老师您好,菜市场里面的个体户,菜贩子,不是自产自销的,给酒店供应蔬菜,增值税可以开免税发票吗?
挂面的税率到底是9%还是13%
计算基本每股收益,分子不扣除终止经营净利润,计算稀释每股收益是分子应扣除对不
各位老师大家好,如果公司开除了,怎么算陪偿工资
老师您好,公司在厦门,请问年奖金,离职/工作地点调动补偿金多少不扣个税,扣个税的阶梯是怎么样的
涉及到车船税,怎么做账???车船税300元,用现金支付……还想用“应交税费”科目过度一下
其他应收应该是借银行存款啊
支付申报 怎么可能是借方银行存款呢?
老师,计提的社保为管理费用,月底也要结转到本年利润吗?
计提的社保为管理费用,月底也要结转到本年利润 是的