你好,可以在收到发票时再做账务处理 借:办公费用 贷:其他应付款——**

新开的公司,老板用自己的钱买的的办公用品。9月份货已到。十月份发票才到。怎么做账务处理。
老师,我们公司9月底在京东买了一批办公用品,当天付款。10月份才收到发票,请问9月份、10月份分别应该怎么做账呢?
老师,老板用自己的钱给办公室买的电脑办公用品。开回来普票。应该怎么账务处理?
我我们公司是工程咨询公司,开了四张咨询服务费,金额是27000。没有收到款,三月份注册的公司,12月份做的税务登记,二月份开的27000的票,也没有收到款,有三个员工老板用自己的钱付的工资,这些账务处理怎么处理?
8月份购买办公用品,但是发票9月才能开出来 ,我把帐做到了8月份 那么9月开出来的发票可以附到8月份的凭证吗
老师,我想问几个问题,1.工地上出现了人员伤亡,公司赔了100万,这个能抵哪些税呢?2.给死亡人员的家属每月拿3000的生活费,又应该怎么记账,需要报个税吗?怎么做才能抵税,抵税又抵扣哪些税呢?
1、配电箱 2、触摸屏3、模块 4.电源 5变频器 等组成一台PLC变频控制柜,发票应该怎么开
企业所得税汇算清缴中调整表中账载金额是这一年的发生额吗。
一建筑企业承包村集体合作社的一建设项目,村集体合作社,需要公司给提供一套项目账,如何做账?是新建一个账套按照项目的完工进度支付情况做一套项目账本吗?
老师你好!问一下需要申报5-10月份的个税是怎样申报,申报工资有扣除个人社保需要加上去吗?老师指导一下
老师晚上好,预收款项24年漏确认收货,年报时收入已调增,已缴纳所得税,25年账务上调整分录:借预收账款。 贷未分配利润,导致25年利润增长,这样会不会重复缴纳所得税呢老师
我们公司帮员工买的社保是单建的,单位负担949.98,个人负担417.8,其有一个员工买的是统筹的,公司负担1034.82,个人负担472.95。公司要收回1034.82-949.98=84.84差额。会计应该怎么做账务处理?? 缴纳社保: 借:管理费用-社保费 1034.82借:其他应收款 949.98 借:银行存款 1507.77
老师,参保金的上年在职职工人数怎么填
我们公司帮员工买的社保是单建的,单位负担949.98,个人负担417.8,其有一个员工买的是统筹的,公司负担1034.82,个人负担472.95。公司要收回1034.82-949.98=84.84差额。会计应该怎么做账务处理??
老师,母公司投资子公司,母公司欠债,子公司需要一起清偿吗?
买的是电子设备,收到货的当月已经使用了。
电子设备你们要入固定资产吗,如果入 9月:借固定资产 贷:其他应付款 发票收到的时候直接把发票附在前面这笔凭证上就可以了,时间不用考虑
入管理费用
入费用你可以收到票后再做账,也可以按第二种方法,先做账,后补发票附在凭证后面就可以了
好的,谢谢老师
不客气,很高兴帮到你