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新开的公司,老板用自己的钱买的的办公用品。9月份货已到。十月份发票才到。怎么做账务处理。

2021-10-14 19:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-10-14 19:52

你好,可以在收到发票时再做账务处理 借:办公费用 贷:其他应付款——**

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快账用户7186 追问 2021-10-14 20:02

买的是电子设备,收到货的当月已经使用了。

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齐红老师 解答 2021-10-14 20:08

电子设备你们要入固定资产吗,如果入 9月:借固定资产   贷:其他应付款 发票收到的时候直接把发票附在前面这笔凭证上就可以了,时间不用考虑

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快账用户7186 追问 2021-10-14 20:10

入管理费用

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齐红老师 解答 2021-10-14 20:12

入费用你可以收到票后再做账,也可以按第二种方法,先做账,后补发票附在凭证后面就可以了

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快账用户7186 追问 2021-10-14 20:19

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-10-14 20:28

不客气,很高兴帮到你

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你好,可以在收到发票时再做账务处理 借:办公费用 贷:其他应付款——**
2021-10-14
您好, 可以附八月凭证后面的
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12月做付款,和物品暂估入账 1月收到发票,冲减暂估,然后按发票入账
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你好,学员, 借管理费用-办公费 贷其他应付款
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