同学您好, 您可以这样税收筹划

开票必须当月的业务当月开吗?比如第一季度45万以下免增值税,多余的可以放在第二季度或第三季度开吗?
第三季度产生小规模纳税人应交税费741.38,开票在季度45万以内,免税的应交税费要在每个季度最后一个月作为营业外收入处理吗?
老师您好,我想请问一下.我们是小规模纳税人,2021年第四季度收入是200万,第一季度是40万,假如第二季度是100万,假如第三季度也是100万.第四季度是1500万.我申请2023年一月份开始变成一般纳税人.那么,2022年开的票是免增值税吗?因为22年四月份开始便是免增值税的
第一季度开票金额35万,需要全额缴纳增值税。可以在第二季度即4月,红冲6万吗?这样的话第一季度和第二季度怎样报税,要不要缴税呢
第一季度开票金额35万,需要全额缴纳增值税,第二季度即4月红冲上季度开的6万,第二季度的时候开票金额扣除红冲的6万,金额加起来只有15万,那可以退第一季度缴纳的增值税吗?