你好 借:原材料 200000*(1—9%) 应交税费~进项税 200000*9% 贷:银行存款 200000

购进农产品一批作为生产材料,农产品收购发票注明买价200000元,规定扣除率为10%。货物未达,款项以银行存款支付。请问这题怎么做分录?
购进一批免税农产品作为原材料,农产品收购凭证上注明的人价款为95000元,款项为银行存款支付。该批农产品本月被全部领用用于生产税率为不是13%的产品。
该公司2019年5月收购免税农产品一批,收购发票上注明的买价为950000元,款项以银行存款支付,收购的免税农产品已验入库。(税法规定按9%的扣除率计算进项税额) 该农产品可以抵扣进项税额:950000×9%=85500元 农产品入账价值:950000×(1-9%)=864500元 借:原材料——农产品864500 应交税费——应交增值税(进项税额)85500 贷:银行存款950000 这个题如果要将部分卖出去怎么加题进去才好做分录
6、某一般纳税人购进免税农产品一批,支付购买价款80万元,增值税扣除率为9%,另发生保险费1万元,装卸费1.4万元。该批农产品的采购成本为( )万元。 28、甲企业为增值税一般纳税人,2019年9月购入农产品一批,农产品收购发票上注明的买价为50 000元,规定的扣除率为9%,货物收到并验收入库,价款已用银行存款支付,则下列表述中不正确的是( )。 A“原材料”科目入账金额为45 500元 B增值税进项税额为4 500元 C“原材料”科目入账金额为50 000元 D银行存款减少50 000元 老师 为什么第六题采购成本不用还原,第28题需要还原呢?
购入免税农产品一批,农产品收购发票上注明的买价为200000元,规定的扣除率为9%,已入库,价款用银行存款支付 借:原材料 应交税费~进项税 贷:银行存款 请问数是多少?
董老师 在线吗?有问题想咨询~
我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?
就我们零基础的,现在上完一节课了,要干嘛啊,不能说上完一节课就这么干等着啊
老师请问老师请问在外省能否申报税务税务报表和申报公司个税、开发票
我们招聘来的主播再外包给第三方平台,让他们代扣这些主播的个税,现在税务稽查让我们出个证明材料需要第三方平台盖章,第三方平台说主播必须是他们的才行,不然涉嫌虚开发票不给盖章,请问老师这种情况他们说的对吗
怎么知道县域那段地价最高
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老师采购跟销售没有合同行吗?安装的天燃气入固定资产怎么写名老师
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你好老师,我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票, 付的时候我做了预付账款31万,贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账
老师,知道含税价想要算税,不是应该先算出含税价来吗? 200000÷(1+9%)x9% 这样不对吗?
你好,不对。直接用2万计算就是了 借:原材料 200000*(1—9%)(总的购买价款*(1—9%)) 应交税费~进项税 200000*9%(总的购买价款*9%) 贷:银行存款 200000(总的购买价款)
老师正常不都是 含税价÷(1+税率)=不含税价 不含税价×税率=税 这个怎么不是这个规律?
你好,这个(购买农产品)是特殊的,需要单独记忆
老师 票是怎么显示的?比如说就是一共200000 左边收入200000 右边 免税 下面价税合计200000 是这样的吗?
你好,是的,是这样显示
老师,那这个样发票上 第一,没体现税率是9% 第二,没体现税额是多少 对农民免税是不假,那我的进项税哪里能显示呢?
你好,购买方取得农产品发票之后,自己填写申报表(增值税附表二)抵扣进项税额就是了
老师,你的意思是发票不体现?自己算出来税是多少?
你好,是的,是这样的。 因为对于农产品销售方来说,这个是免征增值税的。 购买方取得农产品发票之后,自己填写申报表(增值税附表二)抵扣进项税额就是了
你好,不对。直接用2万计算就是了 借:原材料 200000*(1—9%)(总的购买价款*(1—9%)) 应交税费~进项税 200000*9%(总的购买价款*9%) 贷:银行存款 200000(总的购买价款) 老师,这种我就背过,属于特殊情况?没有道理可讲?
你好,这个(农产品进项税额抵扣的计算)是特殊情况,需要记忆这个处理规定。 这个与一般购进货物是不同的