你好!你是因为进项大于销项吗?你是一般纳税人还是小规模
增值税申报附表四填写建筑预交的税额是填写增值税和附加税的合计额吗
增值税和附加税合并后,建筑行业外地预交了增值税和附加税,但本月的应纳税额为0,在申报的时候怎么申报
建筑行业异地预交增值税跟附加税,但本月的应纳税额为0,当月的增值税及附加税申报表要怎么填写申报?
本月有预缴增值税款,填报增值税及附加税申报表的附表四时,在本期发生额要填写本月预缴的增值税款吗?
老师,异地预交的附加税用填写在增值税及附加税申报表附列资料5里面的本期已缴税额吗
研发支出,费用化支出,可以转库存商品么
企业个税手续费返还10000元金额为9433.96元税金为566.04那么企业所得税按照10000作为收入还是9433.96呢?记账:借银行10000贷其他业务收入9433.96税金566.04
教培机构,小规模纳税人,一个月一百万以内的开销,做账的话,用金蝶精斗云够用不,如果说后期公司因为运营的好,收入增长,必须变更为一般纳税人的话,是需要更换财会系统的是不?季度收入是需要满多少才会变成一般纳税人来着?
老师,我是新公司首单退税,现在货已经出了,在等收汇,因为是托收,货款可能要两个月以后才能收到,请问我出口发票什么时候开?是现在还是等收汇以后?
社保可以只在社保客户端申报吗
老师,晚上好。请教一下,银行看公司的月流水有多少是不是看当月账户的借贷方的合计数啊
企业个税手续费返还10000元金额为9433.96元税金为566.04那么企业所得税按照10000作为收入吗季度申报里无需调整汇算时调增税金部分对吗?季度申报的依据是利润总额不考虑税会差异不可调整是不是这个逻辑
老师,差旅费报销包含哪些呢?怎样的费用才能算做是差旅费呢?
老师你好,请问农产品可以核定一个税率吗
教培机构,小规模纳税人,一个月一百万以内的开销,做账的话,用金蝶精斗云够用不
进项大于销项,一般纳税人
你好!你附加税直接0申报。 增值税填写附表四和主表本期已交税额就好了,系统会留底的
填在附表四的本期发生额
你好!是的。你看你本期是不是要抵减了