企业管理费用,开办费贷银行存款有发票的,按照工资的14%抵扣所得税。
老师 请问公司有厨房经常做饭给员工吃 且是服务业 买零食水果咖啡等给客户 负责采购的员工在朴朴超市点的单 两种并没有分开 应该怎么做账呢
公司处于筹建期间,老板买了零食水果给员工吃 这个费用怎么做账呢
老师,老板买了一些零食,食品,供员工上班期间饿了实用,几百块钱,开具了公司抬头发票,请问这个怎么做账?
老板自己拿钱出来办了张超市购物卡给食堂买菜用的 当时就把发票开出来了, 公司还是属于筹建期间还没收入, 后面食堂把每天购买的东西的小票给我 这些要怎么入账呢
老师,建筑公司,办公室员工都和公司老板家一起吃饭,平时购买的液化气,大米,蔬菜,怎么做账务处理?还有用于办公室里购买的桶装水这些
老师 出售自己使用过的固定资产 不是3%减按2吗 为啥都用1啊
老师,请问税务系统财务报表只需要3个月出一次吗,做账是每个月都出是吗
老师,资产负债表的未分配利润等于利润表的哪个数据?
公益性公墓建设项目已经出审计报告,这个记什么会计科目?借:开发成本 贷:银行存款 完工后转开发产品?怎么算完工?正式的评估报告?还是……
建筑公司:我们是专业分包的公司 分包方干活给我们开发票 我们都是以代发工资形式结算 这样可以吗 不走公户 每个项目都是
快账软件只能网址登录吗?
请问有销售收入,但是还没有成本票回来,月末暂估成本的时候分录是怎样的
甲方(债务人)、乙方(原债权人)、丙方(债权受让人),我们是丙方分包了乙方的劳务,乙方给甲方开1000万工程款发票,甲方付乙方本应付1000万,但现在只有700万款跟价值300万房子,而我们分包了乙方的劳务,又将这价值300万的房子给我们了,我们三方需要签债权债务清偿协议,我们也开300万发票给了乙方,后边这300万不再走账了,这样对我们也就是丙方有税务风险吗?
1、老师:下面这道题,转让不动产为何是9%的税率,不是13%吗? 2、另外为何不减当时购进时成本和契税? 3、老师可以帮忙总结一下转让不动产以及建筑什么情况下13%、9%,什么情况下用5%税率和3%税率。 什么情况下建筑和房地产用差额?
括号1里的内容是啥意思
借管理费用,开办费贷、银行存款。
开办费不是全额抵扣嘛
开办费的专票可以抵扣吗
你好,开办费分具体的业务,如果是福利费的,按照工资的14%抵扣所得税,不是所有的开办费都以此抵扣的。
扣除比例的还是按照扣除比例来的。
麻烦给出具体的会计分录 谢谢
借管理费用开办费,贷银行存款,具体的分录就是这个。
抵扣比例,申报企业所得税的时候自己填写。
不是要用应付职工新薪酬科目周转一下吗
借管理费用,开办费 贷应付职工薪酬福利费, 借应付职工薪酬福利费 贷银行存款。