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老师,为了提现往来账,是不是不管是不是当月发生的费用都要先计提呢,因为比如,发生一笔管理费餐费, 不计提的话,借管理费用 贷银行存款 计提的话 ,就借管理费用 贷其他应付款 借管理费用 贷银行存款

2021-10-15 11:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-10-15 11:27

你做的分录没错。计提费用得原因就是,确定有费用发生,但是,发票还没收到。

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快账用户7330 追问 2021-10-15 11:30

哦,那就是要计提,前提条件还要有发票,如果没有发票就不能计提,是吗

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齐红老师 解答 2021-10-15 11:31

是的,最终是要有发票来的。

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你做的分录没错。计提费用得原因就是,确定有费用发生,但是,发票还没收到。
2021-10-15
你好,如果你们想体现哪个客户的,你和哪个客户有业务可以这么做的,可以通过往来科目。
2021-11-10
您好 同一笔费用的话 支付时应该是 借:其他应付款,贷:银行存款
2021-03-10
你好,同学,是这样的
2023-05-10
你好,第一个计提包含了企业负担的社保吗?
2021-04-07
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