你好,开普通的发票小规模,不需要交。

老师,请教一下,销售未提完折旧的固定资产,未达起征点也要交增值税和附加税吗
老师,有两个问题请教下哈, 问题一:资产比如固定资产未提足折旧提前报废毁损,计入营业外支出需要纳税调增吗? 问题二:如果提足的折旧残值也是计入营业外支出需要调增吗?
老师请问一下,2022年4月以后取得的销售收入,未达到起征点,免征增值税,那我5月取得收入做分录时需要计提增值吗?
老师,请问一下:固定资产2022年12月家具应提未提折旧,所得税年报要调整吗?固定资产计提折旧考虑残值,所得税年报资产计税基础也是考虑残值的吗
老师请问一下:一般纳税人销售自已使用过的固定资产,按一般计税,未提路折旧部份,还需要进项转出吗
老师,我想问问,我公司打算分红,我们的股东是公司,但是我公司,和控股公司都没人实缴注册已经,可以分红吗
从公司账户借款给其他公司,12月31号必要要归还吗?要是不按时归还那我们公司会面临什么风险或者需要缴纳什么税吗?
有笔10月份的账,工会经费 现在只计提了工会经费了,没有做缴纳工会经费那笔账,应该怎么办
公司请厨师做饭,按固定餐标结算费用,需要发票吗?厨房买调料是否必须有发票?
老师,我们是工程勘察服务公司,个人给我们代开的是建筑服务-其他建筑服务的发票,可以吗
老师买的新能源汽车,车购税是减免的,固定资产入账时,需要将车购税计算进去吗
老师 我们公司支律师事务所1万,票还未到,分录怎么做呢,等收到发票又怎么做?
老师,24年12月买手机开的专票,现在还可以报销吗
老师,在电子税务局接到这个通知是要怎么处理呀? 经税收大数据分析,我们发现您存在以下涉税风险: 所属期2024-01-01至2024-12-31,不征税收入调减金额但用于支出形成费用未纳税调增:根据该纳税人2024年度汇缴申报情况,表105000第24行不征税收入用于支出所形成的费用0,占表105000第8行不征税收入调减金额230000比例较小,可能存在不符合条件作为不征税收入违规调减或者用于支出形成费用未足额纳税调增。 [风险点]汇算清缴风险:所属期2024-01-01至2024-12-31,不征税收入调减金额疑似超过取得的财政资金总额:根据该纳税人2024年度汇缴申报情况,表105000第8行不征税收入调减金额230000,超过计入利润总额的主表其他收益0与表101010营业外收入(政府补助利得)0,可能存在取
1月报税期是15号还是18号?报25年12月
申报增值税时做到未达起征点的不动产和无形资产上吗
你好,对的是的,在第11栏填写。
这个印花税交购销合同吗
你好是的,是这么做的。